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老师,工作中因销售人员失误,提供资料信息有误,导致我们需要多付2000元,这笔钱后续还要扣销售人员,需要怎么做账呢,他不是员工

2025-02-05 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 14:52

那个挂其他应收款科目

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快账用户6523 追问 2025-02-05 14:56

好的好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:57

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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快账用户6523 追问 2025-02-05 15:01

那这笔钱我们先付了 这个完整的分录怎么写呢,借:合同成本人工费 2000贷 备用金 2000 直接这样就可以了么,其他应收款要怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:02

借:其他应收款-某人 2000 贷 备用金 2000 

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快账用户6523 追问 2025-02-05 15:05

好的好的

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:06

嗯嗯,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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你好 一般确认不用支付的应付款项是营业外收入 或是本身计提多了 是冲销原来的计提
2023-09-03
同学你好, 那你要内账做的话就是做往来,工资的话有发票就公户转,没有就私户
2020-09-01
你好! 可以不用对方公司对公转款过来走账的 会计把账做清楚就可以了。
2022-06-07
同学你好 可以不做工资 做社保代收代付的 2.借原材料 进项税 贷银行存款 然后做其他业务收入
2021-03-15
同学您好,工会经费的会计处理与工资的会计处理类似即可。借银行存款,贷其他应付款。
2023-06-28
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