你好,同学,记以前年度损益调整科目。
老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,我上个月少计提附加税了,这个月做到以前年度损益调整里面了,我结转完损益了,怎么以前年度损益科目还有余额呢?
老师,3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗?同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益?
补计提去年10-12月的税金及附加直接做税金及附加分录可以吗?不用以前年度损益科目可以吗?
前一年12月的附加税金额计提错了,且金额计提少了,导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数,这个还怎么处理了?谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税, 借,利润分配未分配利润, 贷,以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好,小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢?那该怎么处理呢
老师好,现在帮员工避个税的公司多吗
生育险和失业险领取的金额大小 是根据交的多少来核算吗?
老师好,商户扫了一笔0.22元到账,想冲手续费,分录借贷方怎么做?谢谢
本应该由个人承担的社保部分单位承担了算到工资里可以吗
小规模纳税人,宾馆酒店业,对方给我们开了一张发票,是劳务费,是以有限公司名义开的,这个需要缴个税吗
老师,您好 我们公司是生产型企业,但外购货物出口,出口业务实际属于外贸性质。 刚出口了第一单,要做出口退(免)税备案,但在“电子税务局”-“我要办税”界面,没有找到“出口退税管理”,只有“一般退税管理”-一“站式退抵税(费)”。 怎么办? 在哪里操作呢?
老师,人数少于30人的企业不交工会经费,有这个政第吗?
有一个问题,纺织行业公司只有裁边机器,没有印染功能,但是客户让我们印染好 裁边好 给到对方,同学,你好 嗯,具体什么问题呢我们只有裁边,客户要求我们印染好裁边给他们,我们只能找其他公司印染,但是我们开发票给客户 就开:劳务:裁边费,这样可以吗?印染的钱也算在裁边费里了,因为我们营业范围没有印染功能嘛
您好老师,请问发工资分录如何做,我这里是母公司,下属有个子公司派人过去了,被派的这个人的工资是子公司转到我们账上,再有我们母公司发工资报个税,请问俩公司都咋做账,被派去的这个人是行政岗应该怎么做账
买的虚拟币用于主播推流打赏这种开票应该开什么类目的发票
那做完这一步,还需要结转以前年度损益调整吗?
需要结转以前年度损益调整
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。
还有一个问题,只要是跨年度了,需要调整的都需要用以前年度损益调整科目吗?不跨年,例如,6月少计提了个税1.6元,7月补计提,借:应付职工薪酬-工资1.6 贷:应交个税 1.6 对不?
跨年度一般涉及损益的用以前年度损益调整,其余科目可以直接做,不跨年的可以直接做。
好的,谢谢老师
不客气同学,应该的。