您好,支付了
借:预付账款
贷:银行存款
现在收到发票
借:费用或成本
贷:预付账款
老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票,录了一笔暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
麻烦问下老师,2023年支付一笔费用,款已付,然后24年又收到去年支付的这笔款,这个账怎么做呢?
23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
老师好。23年付的仓储费,24年发票开过来了。付款做账是应付账款,银行存款,今年收到发票,我是把这笔费用做到24年还是23年?
老师,请问一下发票是23年的,当时支付的时候是做的借应付账款,贷银行存款,现在这个发票24年才拿到,我怎么把那个应付账款给冲掉呢?
老师,留存收益需要做账务处理吗
请问老师发票在上月收到没付款已经做账,本月付款把上月发票零头抹掉了,抹掉的零头入营业外收入还是冲红上月发票零头
老师,开进来的餐费专票可以抵扣进项吗
老师您好,请问一下这发票还能用吗?
请问下,这边因为申报个税问题,专管员要求企业所得税汇算清缴年报调增,那我账上要怎么处理 ,谢谢
请问,股权架构是母子公司,母公司发生的人工成本是为几个子公司服务的,但母公司无收入,这样独立核算的话,母公司只有亏损,但几个子公司盈利的话,母公司的人工费又无参与子公司抵消利润,有什么好的方法解决这个问题?
老师,我想问一下。公司注册资金,10万,一直没有经营,就是法人支付给会计公司2400,银行存600扣手续费等,其中200做了实收资本。2400做法人垫付。现在公司以2000卖给其他人了。我是不起要把这2400,还有剩下的法人付款的400,做债转股,把他们转成实收资本啊
老师我们项目施工租的集装箱给工人用,发票名称写的 金属制品\'*集装箱,这样写对吗?
怎么操作变更保管人。
您好,公司员工拿自己的电话费来公司报销,老板也在报销单上签字同意报销,那请问可以入账吗做费用吗?
我之前会计挂的是应付,现在应付贷方有余额,应怎么做分录
应付贷方为负数
你前面是怎么做账的了