你好,你现在可以借应交税费,应交增值税进项税额,贷以前年度损益调整。

我在电子税务局发现去年有一张费用发票未抵扣,然后查账发现当时会计直接全额计入费用了,现在我还能勾选这张发票进行抵扣吗?账务处理怎么做呢?
去年开了一张蓝电子发票后因金额错误又开了一张红票冲销(普票),但是两张发票都未入账,小规模纳税人,请问现在账务怎么处理。
请问24年一张发票进项税额未入账,全部记费用了,但在档期抵扣了,误把专票当成普票入账了,我现在账务上要怎么处理
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
以前年度有几张专票按普票入账,全额计入生产成本了,现在想要把进项税额调整出来,这个怎么处理呢?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?