你好!是在同一个月吗?金额一样可以不入账

老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢? 我公司开出跨年红冲发票时 借:应收账款-一公司名称(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
老师,我们是小规模纳税人,7月份开出去了一张6万的增值税电子普票,后来当月7月份这张普票又退回来了,我们开了负数发票冲减了,请问一下这种一正一负相抵的增值税电子普票该怎么做账务处理呀?
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
我公司是一般纳税人,在2018年给购买方开了一张税率为10%增值税普通发票,购买方未入账,未认证,现发现发票名称错误,要求再重开一张发票,现在税率为9%,红冲发票10%税率不符合要求,问怎么红冲合适。
股东用无形资产做实收资本,只用提供资产评估报告吗,借,无形资产,贷实收资本
老师和银行贷款,每月支付的银行手续费,需要银行开发票吗?不开发票,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
之前的账把其他应收款—代扣社保计提到应付职工薪酬—社会保险费怎么办
老师,您好,我报年报的时候,发现这么个问题,然后中间差点就是异地预缴计提的附加税,这个怎么处理呢
老师,现在劳务,加工修理修配服务开票还可以使用吗
空调的安装费要归到空调的固定资产费用吗
老师,你好缴纳的印花税需要计提吗?还是直接4月直接缴纳,借:管理费用-印花税100 贷银行存款100
如果印花税 没有合同,可以按照发票金额报么
老师好,混凝土搅拌站尚未投产,电费应计入什么科目呢?
老师,运输企业,1~2月份,光考虑了税负率,这个毛利率没有考虑到导致出成本多了,毛利率很低,正常是6%我1-2月平均毛利才0.44%这个情况需要怎么调整是把2月账重新反了还是等以后慢慢调,3月份报表还没有报
同一个月,金额,名称一样的。
老师,那请问今年发生的正票及相应的红票未入账的,是不是可以一并做在五月份即可?
你好!同一月份的可以
今年1、2、3、4月的电子发票都是当月正票当月冲红,但是正、红票都未入账,是不是可以打印出来,都补做在五月份?
你好!金额一致是可以的
去年没做的,有风险吗
你好!金额一致同一月份不做没有问题
那以后出现当月开错当月销的发票,还是要做账的比较好,还是不用做?
因为这个账是接上一个会计的,检查他都没有对当月开当月销的票做账。
你好,最好是做到当月
那今年已经开的正票及相应销票就给补记账于五月,还是不用补记。
你好!可以不用做了
万一税局核账,会不会有风险
你要是担心你就做到这个月,因为本身蓝字发票和红字发票在同一个月,而且金额一致不影响当期的纳税
会计学堂里的老师对此问题的观点也是各有见解。其实挺难做的。
你好!实际工作中不影响应纳税所得额问题不大
,谢谢老师。
不客气欢迎下次提问