你好, 根据您的描述,这个问题是由于出口免抵退计算过程中的数据误差导致的。为解决这个问题,您需要检查并调整您的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据。 1. 检查增值税纳税申报数据:确保您的增值税纳税申报表中的数据准确无误。这包括销售额、销项税额、进项税额等。如果您发现错误,请及时修改纳税申报数据。 2. 检查出口退税申报数据:确保您的出口退税申报表中的数据与增值税纳税申报表中的相关数据一致。这包括出口销售额、退税税率等。如果您发现错误,请及时修改出口退税申报数据。 3. 调整纳税申报:如果检查发现增值税纳税申报数据有误,您需要调整纳税申报。在调整时,请确保调整后的数据与出口退税申报数据保持一致。 4. 重新计算免抵退:在调整完增值税纳税申报数据和出口退税申报数据后,重新计算免抵退金额。确保计算结果与您的实际业务情况相符。 5. 提交修改后的申报数据:将修改后的增值税纳税申报数据和出口退税申报数据提交给税务部门。如有必要,可与税务部门沟通,以确保您的申报正确

老师好,一般纳税人出口企业,申请退税(增值税)税局审核存在调整评估数据,受理退税额与申请退税额存在差异,这差异要怎样处理
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师,我们是生产型企业出口退税,申报退税时,疑点跳出 汇总表.不得免抵税额合计.与增值税纳税申报表差额不为0.请确认增值税申报表是否填写正确! 这是什么意思?
申报生产企业出口免抵退提示这个错误,需要怎么解决呢?存在不得免抵税额合计与增值税纳税表差额,需核实增值税纳税申报数据及出口退税申报数据。如果出口退税申报数据错误,请修改出口退税申报数据;如果需要调整纳税申报,请调整增值税纳税申报!
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
免抵退金额和免税金额可以同时在增值税申报吗?
可以在同一申报期内,既申报免抵退税又申请办理留抵退税。