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2申报出口免抵退时,由于税务比对出现异常 (提示该产品是购买的不属于免税)因此该货物没有申报出口免抵退,对应的购进的进项也没有抵。3月在申报增值税时候,出现该笔出口业务的发票 税务自动计算附加税,

2023-04-06 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 13:23

你好,该笔出口业务对应的进项税先做认证,再做进项税额转出,出口开免税发票,申报增值税按免税申报。 对应的附加税为进项税额转出的金额*附加税率

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快账用户2854 追问 2023-04-06 13:27

哦,就是说税务系统出现的这部分附加税 因为出口免税,该比进项也是未做抵扣,所以跳出来的附加税是不用交税的 ,要把这个转出,是这么理解吗?)

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齐红老师 解答 2023-04-06 13:28

你好,附加税是要看你看有没有交增值税,或者是有免抵税额才会交的, 进项税转出不一定是要交增值税的,如果没有进项税时,这时候你有进项转出才会要交附加税

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你好,该笔出口业务对应的进项税先做认证,再做进项税额转出,出口开免税发票,申报增值税按免税申报。 对应的附加税为进项税额转出的金额*附加税率
2023-04-06
你好,同学。 这不影响,出口退税,你如果放弃退税,你是转内销处理。只是你交的税比较多了。
2020-03-15
同学你好 对的 是这样的
2023-06-16
同学你好 转出了就不能抵扣了 得重新开
2021-08-16
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
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