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老师,请问我们旧公司所有员工都转到由旧公司入股的新公司去了,员工社保和工资都在新公司,但是办公场所和业务还在旧公司做,现在收到的1月份职工餐费发票是对旧公司开的,请问老旧公司应该怎么处理这费用入什么科目合适

2025-02-08 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-08 08:48

同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款

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快账用户4491 追问 2025-02-08 09:18

老师,需要计提到应付职工薪酬吗

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齐红老师 解答 2025-02-08 09:18

同学,你好 可以计提到应付职工薪酬

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快账用户4491 追问 2025-02-08 09:21

老师,公司没有员工,也只能这样做了对吧

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齐红老师 解答 2025-02-08 09:21

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
2025-02-08
还是正常做工资表,没转过来就不做社保
2025-11-12
你可以两处都有工资。然后都发放,从6月份开始全部转过去。
2025-05-16
你好,您。最好是销售方开销售发票。你这样采购方才能正常做账,税前扣除啊,销售方要是不开发票也是正常交税。
2023-04-12
你好;   这个应该是 老公司那边的成本费用哦; 不能走新公司去 ; 那缴纳是以新公司还是以老公司去缴纳的 ?? 
2023-06-02
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