你好,2520是年度的,不是月度 年终奖计算的时候是按照月度的

居民个人李某在某省会工作并租房居住,2020年12月开始攻读工商管理硕士。2021年王某收入及部分支出如下:(1)李某每月从单位领取扣除社保后的工资为8000元,截止11月底,累计已经预扣预缴个人所得税税款363元。(2)因业绩突出,取得年终奖48000元,选择单独计税(3)利用业余时间出版一部作品,取得稿酬20000元.已知,居民个人累计收入36000元以下,适用稅率为3%,速算扣除数为0;超过36000元至144000元,适用税-率为10%,速算扣除数为2520。居民个人全年一次性奖金,计算数超过3000元至12000元,适用税率10%,速算扣除数210。要求:根据上述资料,回答下列问题,如有计算需计算出合计数。(1)计算2021年12月份李某工资额应预扣预缴的个人所得税。(2)计算李某取得年终奖应缴纳的个人所得税。(3)汁算李某取得稿酬应预扣预缴的个人所得税。(4)计算李某2021年综合所得应缴纳的个人所得税。
文力为我国非居民个人,2022年5月在镜内工作取得说内单位变付的工资7500元、奖金-|||-1000元。已知工资、新金所得应纳税所得额不超12000过3000元的部分,适用税率3%:超过-|||-3000元至元的部分,适用税率10%,速算扣除数为210元。下列关于艾刀取得工-|||-资固毁纳个人所得税的计算,正确的是()-|||-A.(7500+1000-5000)×10%-210=140(元)-|||-B.(7500+1000)×10%-210=640(元)-|||-C.(7500+1000)×(1-20%)×10%-210=470(元)-|||-D.(7500-5000)×3%=75(元)求选项A的解析
文力为我国非居民个人,2022年5月在镜内工作取得说内单位变付的工资7500元、奖金-|||-1000元。已知工资、新金所得应纳税所得额不超12000过3000元的部分,适用税率3%:超过-|||-3000元至元的部分,适用税率10%,速算扣除数为210元。下列关于艾刀取得工-|||-资固毁纳个人所得税的计算,正确的是()-|||-A.(7500+1000-5000)×10%-210=140(元)-|||-B.(7500+1000)×10%-210=640(元)-|||-C.(7500+1000)×(1-20%)×10%-210=470(元)-|||-D.(7500-5000)×3%=75(元)为什么选A
文力为我国非居民个人,2022年5月在镜内工作取得说内单位变付的工资7500元、奖金-|||-1000元。已知工资、新金所得应纳税所得额不超12000过3000元的部分,适用税率3%:超过-|||-3000元至元的部分,适用税率10%,速算扣除数为210元。下列关于艾刀取得工-|||-资固毁纳个人所得税的计算,正确的是()-|||-A.(7500+1000-5000)×10%-210=140(元)为什么扣除5000就是因为非居民个人所得税吗?
老师,我百度了,个人所得税都还有老版本的,老师又最新的个人所得税的最新的税率表吗,还有关于年终奖现在还有单独计算吗,这个年终奖单独计算个税,是怎样计算的,比如我年终奖144000元,那么我单独计算是多少呀,怎么计算是用144000/12=12000元/月,然后再乘以按月的税率,然后减去速算扣除数是这样吗
老师好,问下固定资产3月份已出售二手车,还没收到代开发票,款已收到, 这个固定资产卡片处理和资产处置账务处理都在3月份做吗
老师,税管员说我们21年有几张专票大概50万未给我,后来发现入在了24年,税管员说如果不忘的话放在21年我们就亏损了,应该怎么回答
老师 这种差旅费发票可用来报销吗
老师,公司是招商引资来的,老板在被招商引资地成立了项目,重新在项目所在地成立了新的公司来管理项目,项目位置在公园里面,项目从政府移交过来包括一座荒废的城市规划展览馆,后来成立的新公司在荒废的展览馆办公,请问房产税该怎么处理
2022-2024年的一些加油费,材料费发票,金额几千元,可以直接记在2026年的费用或成本中吗
老师,居间费税率是多少,怎么开票。提供居间的一方是不是只要确认收入交所得税增值税就行了,还有其他要注意的吗
我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢
从农民收购的鹅蛋,怎么开农产品证明
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?
等于说是210×12=2520。是这样子来的。
那么37000的奖金,我到底是交多少个人所得税
https://www.gerensuodeshui.cn/index_nzj.html 你好,你可以直接看这里。
啥意?不直接回答问题了吗
链接怕被骗,可以直接回答问题吗
不是的,是给了你一个链接,这个上面可以计算任意的年终奖的税金 如果你只要答案。可以告诉你 是37000*10%-210=3490
那你刚才说要210*12=2520是啥意思,这里为啥又只扣210了
你好,我那个是告诉你这个2510是怎么来的?并不是说要按2510扣。
我也看了不少视频,我懂了2520这个数值来源了,但是我问得问题是,37000的奖金为啥扣除数210而不是2520
你好,因为年终奖的计算方式是,先将雇员当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率和速算扣除数。
明明有这么个档次上面标着36000到144000的扣除数就是2520,这37000也是年奖金,不是月数,按照月不应该是37000÷12等于3083吗
您好,2520是年度的扣除数。年终奖是按月度的扣除数算
我现在不明白逻辑
噢噢明白了
你好,好的,明白了就好 欢迎下次再来探讨。