您好,你把这个发票拍我看下

老师,员工预借差旅费,后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录?
老板给了我一堆住宿费,餐费,机票等发票,让我做差旅费。可以凭这些发票直接记差旅费吗?还是必须写差旅费报销单?
这个报销差旅费的车费发票是定额发票但是没有盖发票专用章这种怎么整,在出差驻地吃的早点晚餐费在填列差旅费报销单上时个可以放住勤补助
这个报销差旅费的车费发票是定额发票但是没有盖发票专用章这种怎么整,在出差驻地吃的早点晚餐费在填列差旅费报销单上时个可以放住勤补助
老师,员工报销差旅费,开回来的发票200 出差补助240 银行付款是440 这种情况我差旅费记200?还是440(把补助也算上)啊?
老师好,问下固定资产3月份已出售二手车,还没收到代开发票,款已收到, 这个固定资产卡片处理和资产处置账务处理都在3月份做吗
老师,税管员说我们21年有几张专票大概50万未给我,后来发现入在了24年,税管员说如果不忘的话放在21年我们就亏损了,应该怎么回答
老师 这种差旅费发票可用来报销吗
老师,公司是招商引资来的,老板在被招商引资地成立了项目,重新在项目所在地成立了新的公司来管理项目,项目位置在公园里面,项目从政府移交过来包括一座荒废的城市规划展览馆,后来成立的新公司在荒废的展览馆办公,请问房产税该怎么处理
2022-2024年的一些加油费,材料费发票,金额几千元,可以直接记在2026年的费用或成本中吗
老师,居间费税率是多少,怎么开票。提供居间的一方是不是只要确认收入交所得税增值税就行了,还有其他要注意的吗
我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢
从农民收购的鹅蛋,怎么开农产品证明
你好老师,采购的一台机器,是给境外客户的备用机,不属于出口,也不是销售有收款,这个进项一般怎么处理
老师我们公司盖了栋宾馆,宾馆设计费计入什么科目?