你好,保险计入管理费用科目,车船税计入税金及附加科目,滞纳金计入营业外支出科目。
请问,购买车辆保险,保险公司代收的车船税,没有另外的发票给我们,那做分录的时候是直接做把车船税金额和保险费合在一起计吗?
车辆保险费用,车船税金额和滞纳金不给开票,可以入账吗,借管理费用-车辆保险费967.54 税金及附加-车船税269.28 营业外支出-税收滞纳金1.35 贷库存现金967.54 这样分录对吗
老师,我们单位给车辆交保险,车船税有滞纳金,但是发票金额上不体现滞纳金额,我在报销时只填车船税金额还是跟滞纳金合计金额
公车保险支付的金额含有车船税,那分录 车船税怎么写呢
车保险发票上有保险金额还有车船税和滞纳金金额,会计分录怎么做?
老师麻烦问一下老板把钱借给其他公司可以吗
老师,我公司就一个员工,需要缴纳工会经费吗
老师,我们的一个上游公司被查出来的虚开发票了,但是这个上游公司跟我们是真实业务,现在稽查局查出来了我们上游的这个企业,虚开发票了,现在要求我们转出进项税,我们如果就是不转,能有什么后果
项目1应收款期末余额贷方余额1000元 项目2应收款期末余额借方1000元 如何用会计分录将项目1应收款的余额调整到项目2的应收款
公司购买了个60万设备,预先支付了15万,余下45万按2年分期付款,发票是按支付金额分期开,入账的时候是固定资产一次入账60万还是进在建工程后面再根据发票录入
老师,一个建筑公司只是更换一个法人用来贷款,对之前的法人有没有什么法律风险呢?
请问老师,公司7年前购入一辆汽车作为固定资产入账,5年的折旧年限,账上处理是按照残值为0来计提折旧的,现在想二手卖出,这个是怎么一个处理流程呢?
老师你好,我们是一般纳税人公司,去年亏损20万,今年利润表要怎么结转
老师,年度汇算清缴扣缴的企业所得税怎么做分录?跟季度扣缴的是一样这样做的吗
打官司要回来前两年的工钱,怎么记账
借:管理费用车保险3000,主营业务税金及附加2000,应交税费应交车船税2000,营业外支出3 贷:应交税费应交车船税2000 银行存款5003吗?
借主营业务税金及附加2000,贷应交税费应交车船税2000 借 管理费用车保险3000,借应交税费应交车船税2000 营业外支出3 贷: 银行存款5003
咱俩写的除了顺序不同其他一样吧?
是的,看你怎么方便就用哪个