你好,增值税是减免的,企业所得税的减半征收的
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
我公司是种植苗木的企业,税务上也备过案了,老板从个人那边购买了50多万的小树,现在我们把长大的树卖给别的公司,开的免税发票,我增值税和企业所得税都不要交波?
老师,我们公司是苗木公司,一直是自产自销,享受增值税、所得税农林牧免税政策,现在和农业大学合作一个项目,对方提供秒目前,我公司负责:1)提供土地及土地的水电,2)项目实施的规划,3)苗木的繁育、种植栽培管理等。农业大学现在要支付我公司费用,让开发票显示:种植协作费用,这样开票符合增值税、所得税免税政策吗?
老师,我公司买鸭苗养殖后卖蛋和成品鸭,增值税和企业所得税都是免的吗
老师,渔业公司 买鱼苗养大了卖鱼,跟自己培育鱼苗养大了卖鱼,一样都是免征增值税和企业所得税吗
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
这两种情况企业所得税都是减半吗?
一、企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:5.牲畜、家禽的饲养; (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税:2.海水养殖、内陆养殖。 这两个都属于内陆养殖,减半征收企业所得税