你好,你看下你有服务的经营范围吗?
想请教一下,天猫平时上销售商品时,顾客用积分消费的金额需要开发票给天猫平台,发票的内容是填相应商品名称还是写服务费?没服务的经营范围也能开服务费吗?我问过服务费是6个点,如果是开货物的是13个点,所以要确认一下
我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票,我看了公司之前的账是,借银存,贷应收;借应收,贷收入,应交税费;没有结转成本这一步,导致交的税费都是全额的,那成本该如何确认呢?我现在会计分录该如何做?关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?
我们公司是一个电商平台,我们采取预售的形式在平台上发布商品,接到订单再联系供应商供货,销售货款我们公司平台收款后再付给供应商。我们收取供应商平台服务费及提现手续费。我们应该确认的收入是销售的商品还是平台手续费?如果客户要发票是由我们公司开具还是我们的供应商开具?
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
老师好,我们生产的产品卖给经销商,经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票,平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格,平台把款项打给我们之后,我们再扣除经销商的进货款,把剩下的钱打给经销商,我总觉得不应该这么做,怎么做更好呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,没有
没有的,你问你税务局允许你们自己开吧。
老师在平台上销售货物,顾客使用的平台优惠券,我们给平台开发票应该开什么税目?
开产品的,因为你这个属于产品的。
这家是我代账的,开成了服务的六个点的,现在怎么办?报税时有提示
你好,你看下能强制申报。能强制申报,先申报, 本月红冲重新开。
老师,我刚才联系他,让他红冲。他说开不了销售发票,平台要求就是开服务费发票。那应该怎么处理?
那这种情况下,你们少交了税款。你销售的货物是100,然后你收到的价格也是100。但是优惠券的那一部分是20,你们就交了6%的税款,剩下的80才是按照货物是这个意思吧。少交了税款有风险的。这种情况下,如果你们还要按照服务的,你问你税务局允许你们自己开销售发票吧。
老师自己开销售发票?我没懂
你好,你现在不是开了发票,但是申报不了。如果税务局允许你们开的话,他会给你增加一个税种认定服务的税种认定,这样的话,你就申报了。
明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快