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老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
我们现在在的建筑公司的付款方法是,要支付多少,甲方转入多少,最终没有余额,那年终结转要算收入、利润的话怎么做?谢谢老师 因为甲方(房地产公司)乙方(建筑公司)幕后老板是同一个人,所以很多东西比如合同约定工程进度、结算周期及条件等都没有正式的所以才会成本支付多少,甲方就支付多少?按正常年终是要按合同履约进度结转的,这要就不知道怎么做了
老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销,我看2023年12月的利润表是亏损-100多万,但账上其他应收款借方有100多万挂账,其他应付款贷方有400多万挂账的,这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗? 应收账款借方有210多万挂账,应付账款贷方有180多万挂账,这些是否都要全部清0才可以办理注销吗?
你好 老师 我们在建工程之前合同预估有54万多 付过对方公司两次款总共50万 之前做的分录是借在建工程 50 贷 银行存款 然后现在要转固定资产 但是收到的结算单上只有48万多 就是我们多付了他们 票开来金额是对的 但是款还没返还给我们 这种我转固定资产要怎么写分录才对呢
25年年以前亏损50万,26年第一季度盈利2万元,这两万元可以弥补以前的吗?
贴车衣的服务费,可以开*现代服务*车衣服务费吗?
老师,心理咨询公司,咨询师的交通餐饮费记到了成本,在现金流量表里属于哪个项目
房屋内部的装修需要计入房屋原值吗
协会收到党建工作经费,专款专用的,贷方用了其他应付款-党建经费?后续支出又用了管理费用-党建支出,贷记银行存款,年末了挂在其他应付款-党建经费的金额转到哪去
公司有3台二手车出售给其他公司 想问一下 会计凭证怎么做 还有 税务报税哪里怎么填写
老师,企税汇算清缴时,五、各类基本社会保障性缴款,是单位承担的那部分社保吗,不包括个人承担部分的社保
采购了一批货,查账 发现已过2-3年没有付,也没有合作了,把这笔款作为营业外收入,怎么记二级科目和怎么写清楚的摘要呢
小规模纳税人房产出租,在增值税及附加税申报表如何填列
各位大佬,请问下已查出没有24-23年已收货,未付款,现在没有合作了,这个钱可以做营业外收入吗?借:应付账款-S公司,贷:营业外收入,老板说能不能直接平账不影响利润也不影响资产,我说不可能的要么影响利润,要么影响资产对吧?
您好,依据企业会计准则第15号——建造合同,仅签订50万建筑施工合同,不能直接挂应收账款。 只签合同没干活、没结算:不做账,不挂应收。 按完工进度对账结算后:再挂应收。 小工程简单核算:可收到多少钱做多少,不提前挂账。 没结算不认应收,按实际结算/收款做账。