您好,您的意思是只能是负数了

老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。
老师,请教一下这种情况怎么办是请教一下这种情况要怎么办?本来是九月份的时候,然后这些票据就应该要进来了嘛,然后当时跟法人确认了,沟通以后,他说可能有100万左右嘛,然后当时就给他占估了102万,但是实际上,后来进来没那么多,你看等到十月份,后来进来就是第三第四季的嘛,进来没那么多,然后销售额的话也变少,那现在就是要冲掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就会变成负数,这种情况要怎么调整呢?不懂得调整呢。柜台注销人员说成本不能是负数但事实冲掉第三季度的暂估,确实是负数
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
是这样子的,我现在在一家公司做会计,然后我这个公司呢,它下面有很多这种合伙开店的门店,然后下面门店员工的工资,现在不知道怎么发,他这个门店,每个门店都不同的这个合作伙伴他们。员工的工资都由每个门店自己发,但是他们那个门员工呢,都是跟门店去签那个合同的,没有跟公司这边去签合同,所以这公司应该不可能由我们公司来发嘛,对吧,不然我们这个账他没法去弄啊,都没有合同了,我这钱肯定出不去啊。是不是啊,然后这个应该要怎么去弄,现在就工资发的好乱,下面门店吧,这些合伙的人都是学历呀,都不是很高的,都不太会弄这些东西,到时候经常会发错工资,现在应该怎么弄啊?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们跟政府部门签了合同,这个项目其实是一个部门领导的项目,合同总金额是47万,现在我们收款后要给对方返7万,老师,就是我们返7万,但是对方不开成本票,那这种情况我们应该怎么处理最好,因为我们要出钱,但是我们没有成本的这个事
老师,个人转入的公司账户的钱,不是法人,应该挂什么好,可以摘要写往来款,挂其他应付吗,
填报企业所得税季报已计提成本工资怎么取数,都有哪些项目数
老师你好,我想问一下,就是我们上个月有份合同开错了之后这个月冲红,新合同有一款数量变多了,其他数量没变,但是整个合同的很对品种的金额比冲红的那份合同金额多了,那现在我在这个月结转成本的时候就只能把多的成本结转贷多出的那个品种里面,那这种情况要怎么弄啊?
为公司办理了业务委托书,但这个用于政府账户交易的一种,有个保证函什么的,有影响吗?
主营业务收入分录怎么做
经营所得的成本费用实际是-0.11,由于是利息,那填报申报数据写0就可以吗
老师你好,建筑施工合同约定50万,借方需要先挂应收账款吗?或是不挂,收了多少在做。
粉末涂料行业毛利率大概是多少呢
25年年以前亏损50万,26年第一季度盈利2万元,这两万元可以弥补以前的吗?
贴车衣的服务费,可以开*现代服务*车衣服务费吗?
老师,我的意思是就是新合同比旧合同多了几件吗?但是总金额也变了,那我这个月领料结转成本的时候就把成本结转到多出的品种里了,正常应该所有的都要重新结转成本,但现在成本就只截到多出的那个品种里了,就正常几块钱一件,但现在成本都上千了