你好,你如果已经做账了,也已经报了的话,就在25年去计提。 借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬

老师你好,请问2024年1-12的房租是98000,发票也是在2025年开具了98000,房租费用在2024年计提了98000,但是申报印花税的时候报成了9800,第四季度财务报表也报了,这个怎么办啊?在2025年更正申报,还是在2025年1月补剩下的金额??
老师下午好,社保补差额从2024年7月份到11月份这5个月的差额已经在2025年1月23号缴款成功了,那这几个月补差额的分录怎么做,还有这账是记在2025年1月份的账上吗?还是在2025年5月份申报2024年年报时调整呀?
2025年1月有补发2024年6-12月工资570000元,是在2025年1月账里去补计提还是在2024年12月账里补计提?去年的账都做完了,季报也报了,这个账务处理怎么处理?
老师,2024 年年终奖在 2025 年 1 月份发放,我在 2024 年 12 月 少计提了怎么办?2025 年一月份补提吗?如果补提,补提和发放分开做记账凭证是吗?
2025年1月发放了补发了2024年6-12月工资及2025年1月工资,每月这些人工资不超过5000元,在2025年2月申报产生了个税,领导不能理解为什么有个税产生,应怎么解释
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
老师,能否完整的写下这笔会计分录?
你好,借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬 然后支付的时候借应付职工薪酬 57,贷银行存款57万。