因为这个月申报的是2025年第一个月的个人的收入,只要超过了5000,需要正常交税,他的累计扣除费用只有一个月5000是一年多最少的

公司2025年2月左右会发放公司员工2024年1-12月的工资。请问这个个税该如何申报才对啊?是2024年每月按照应发工资申报当月,还是在2025年2月发了之后再申报啊?如果是2025年2月发放的时候申报,这个个税就不对了呀!
项目上2024年6-12月工资做过申报个税了,项目上其中部分人漏做工资了,2025年1月份项目上又发来工资表2024年6-12月不同月份的工资来,让发工资,这怎么处理?
2025年1月有补发2024年6-12月工资570000元,是在2025年1月账里去补计提还是在2024年12月账里补计提?去年的账都做完了,季报也报了,这个账务处理怎么处理?
老师好,我公司2025年1月底发放了2024年10月和11月两个月工资,个税申报日期是2025年2月17日,税款所属期是2025年1月,这样的话我公司员工显示2025年1月份工资12000元,实际上是2024年10月工资6000加上2024年11月工资6000元,这样申报合理吗?正常来说应该不能跨年度吧?
2025年1月发放了补发了2024年6-12月工资及2025年1月工资,每月这些人工资不超过5000元,在2025年2月申报产生了个税,领导不能理解为什么有个税产生,应怎么解释
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这么说不行哟
老师仔细看我问的问题
你好,为什么不行?你解释一下为什么能产生个税呀? 申报的时候我收入大于5000 累计扣除费用为什么只有一个5000? 问题关键就是累计扣除是5000解释清楚了这个不就可以