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2025年1月账期中有2024年12月开具的差旅费发票,如何做账?

2025-02-10 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 15:31

那个只能在12月计入费用的,建议反结账

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快账用户4026 追问 2025-02-10 15:37

报销的费用是在1月份去支付的,具体的分录要怎么做?反结账又怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-02-10 15:40

因为还没汇算,只能计入上年的账,然后更正第4季度的申报

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快账用户4026 追问 2025-02-10 15:50

具体报销分录如何做,需要计入以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2025-02-10 15:53

直接在12月计提 借:管理费用 贷:其他应付款 1月报销 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户4026 追问 2025-02-10 16:03

12月已结账,那是要返回12月的账期中补计提,同时更正第4季度的申报?

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齐红老师 解答 2025-02-10 16:06

是的,就是那个意思,因为,还没做汇算,汇算需要正确的报表

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那个只能在12月计入费用的,建议反结账
2025-02-10
借银行存款 贷预收账款 应交税费 次年安月借预收账款 贷主营业务收入
2024-12-23
你好,借银行存款贷预收账款 应交税费-应交增值税-销项税额。2025年的时候,将预收账款转入主营业务收入。
2024-12-22
你好。25年你可以冲减二四年的凭证然后再按照发票重新做
2025-04-16
这个你收到钱也是先计入预收账款,然后再2025年1月1日以后确认收入。
2024-11-26
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