你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。

老师8月份账上缺钱有应交税费~未交增值税1万,没有缴纳。9月份公司进账大有留底税2万,请问留底税可以抵8月份的未交增值税吗?
老师我9月份做的账转出未交增值税借:应交税费–应交增值税–销项税额贷:应交税费–未交增值税可是还有留底税额,我10月份能红冲吗
老师,请问一下,9月进项税额有留底, 9月做的分录是:借:应交税费-进项税额100 贷:应交税费-待抵扣100 9月应该缴税的增值税是90分录 借:应交税费-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税90 缴税:借:应交税费-未交增值税90 贷:银行存款90 10月份会缴税一个5元增值税 分录:借:应交税费-转出未交增值税 5 贷:应交税费-未交增值税5 缴税:借:应交税费-未交增值税5 贷:银行存款5 这是正确的吧
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
我想问一下社保在申报完了要在税务社保采集为啥不出来?
我现在接手一个一般纳税人公司的账,要从23年开始做起,现在我有疑问的点1,其他应收款-代扣社保费在借方有余额,我是一直挂账处理比较好,还是平掉比较好?钱收不回来2.有些月份是没有流水的我直接忽略掉这些月份,按流水做吗3,之前计提的工资冲掉还是挂账比较好?
老师,公司是小规模纳税人,今年一年购买了8000元酒水招待客户,之前买了酒都没有开票,现在让对方一次性给我们开8000元酒发票,可以直接做账嘛
老师好,公司购入二手车20万,累计折旧2万,卖了10万,比如先不考虑税的问题,那购入时,借:固定资200000 贷:银行存款200000,计提折旧,借;管理费用-累计折旧20000贷:累计折旧20000 借:固定资产清理180000 累计折旧20000贷:固定资产200000 卖出时,借:银行存款100000贷:固定资产清理100000, 借:营业外支出80000贷:固定资产清理80000,如果卖赚了,做在营业外收入,卖亏了做在营业外收入,是这么理解吗?
老师您好!企业女职工今年11月份达到法定退休年龄,但是,由于企业2024年至今一直没给职工缴纳保险,导致她无法正常退休,问一下,企业什么时候给她做停保??
您好,同一个人分别转账给两个不同的账户,回单的验证码是一致的吗
我公司账龄五年以上的两笔预付账款30万、60万的,经各种努力都没有结果。请问老师,我可以将这两笔坏账计入本年利润核销掉吗?
老师,你好,我想问一下办理营业执照,法人有年龄限制?
购销结算清单怎么写?
电子产品比如手机提折旧,年限是多少?
老师,那我以下分录就不用做了吗? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
你好,是的。可以不用做留底的凭证。
那本期发生的销项税和待认证进项税额都不用做分录了吗?
你好,按照现在的会计制度的要求,销项税额是不需要单独结转的。