咨询
Q

假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100

2025-02-11 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 10:48

你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。

头像
快账用户1663 追问 2025-02-11 11:14

老师,那我以下分录就不用做了吗? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100

头像
齐红老师 解答 2025-02-11 11:16

你好,是的。可以不用做留底的凭证。

头像
快账用户1663 追问 2025-02-11 11:19

那本期发生的销项税和待认证进项税额都不用做分录了吗?

头像
齐红老师 解答 2025-02-11 11:19

你好,按照现在的会计制度的要求,销项税额是不需要单独结转的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。
2025-02-11
你好同学, 2月份如果交税600,那么说明2月份的销项税额是大于期初留抵和当月进项的。
2025-02-11
二月份,借应交税费应交增值税销项税额 1000 贷应交税费-未交增值税1000
2025-02-11
不可以的,后面的进项税,不可以抵扣之前的未交增值税的
2021-10-12
您好,是的,是这么做账的。
2024-10-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×