你好,其实留底的时候是可以不用做凭证的,在申报表上有体现就可以了。
老师8月份账上缺钱有应交税费~未交增值税1万,没有缴纳。9月份公司进账大有留底税2万,请问留底税可以抵8月份的未交增值税吗?
老师我9月份做的账转出未交增值税借:应交税费–应交增值税–销项税额贷:应交税费–未交增值税可是还有留底税额,我10月份能红冲吗
老师,请问一下,9月进项税额有留底, 9月做的分录是:借:应交税费-进项税额100 贷:应交税费-待抵扣100 9月应该缴税的增值税是90分录 借:应交税费-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税90 缴税:借:应交税费-未交增值税90 贷:银行存款90 10月份会缴税一个5元增值税 分录:借:应交税费-转出未交增值税 5 贷:应交税费-未交增值税5 缴税:借:应交税费-未交增值税5 贷:银行存款5 这是正确的吧
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
假设1月份增值税留底1000元,2月份应交税600元,那么留底还有400元,请问2月份交税的分录如何写? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
老师,那我以下分录就不用做了吗? 1月份留底分录: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 1000; 贷:应交税费-转出未交增值税100
你好,是的。可以不用做留底的凭证。
那本期发生的销项税和待认证进项税额都不用做分录了吗?
你好,按照现在的会计制度的要求,销项税额是不需要单独结转的。