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老师,老师,请问一下应发工资4500,扣了社保425.78,其他扣除(44.11请假扣除的),实发4030.11, 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬工资4500 发放工资借应付职工薪酬 4500 其他应收款425.78贷银行存款4030.11 请假那44.11怎么做?

2025-02-11 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-11 11:55

借应付职工薪酬,工资44.11, 贷管理费用,工资44.11。计提工资的时候少计提这一部分就行 发放的时候应付职工薪酬工资的那一减去44.11。

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快账用户9702 追问 2025-02-11 12:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-02-11 12:05

不用客气,工作愉快

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快账用户9702 追问 2025-02-11 12:08

对了老师,我申报的4500的工资,不需要更正了吧?

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齐红老师 解答 2025-02-11 12:09

需要更正,你多申报了个税应该按照4500-44.11。

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快账用户9702 追问 2025-02-11 12:11

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-02-11 12:11

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借应付职工薪酬,工资44.11, 贷管理费用,工资44.11。计提工资的时候少计提这一部分就行 发放的时候应付职工薪酬工资的那一减去44.11。
2025-02-11
您好,扣除的如果不用累计挂账,就计提扣完44.11的,现在把多计提的冲掉:借管理费用-44.11 贷应付职工薪酬-44.11,这样发放时:借应付职工薪酬4455.89 其他应收款425.78 贷银行存款4030.11
2025-02-11
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
你好,按4500,300还是交了的
2024-05-22
你好,不对你这样,其他应付款一直会有余额。 你计提的时候,直接计提7500就行。 借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资7500, 借应付职工薪酬,工资7500, 贷银行存款,7200 其他应付款,社保300。
2025-02-20
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