你好,借:应交税费——应交增值税——销项税 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额

老师,您好,请问期末要交增值税,增值税的进项、销项怎么结转
请问月末进项大于销项要结转增值税吗
月末销项税大于进项税,用不用结转到未交增值税科目里?分录怎么做
请问老师 期末增值税进项和销项一致 怎么结转呢
有留底税额,请问怎么结转增值税?销项税额90 进项100月末怎么计提跟结转呀?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
你好,月末进销项税额一般不结转,年底结转,月底只需要结转本月未交增值税,借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税
转出未交增值税科目年末结转平吗?
你好,是的,转出未交增值税科目,进项税和销项税一起年底结平