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2024.1.16付一笔款3000元,发票没来,2025年1月拿来2024.3.30这笔付款的3000元发票来。在2025年1月份做账可以吗?

2025-02-12 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 09:26

可以的,可以这么做的。

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快账用户7417 追问 2025-02-12 09:27

比如这笔提前付款了,项目合同签订在5月份,能否将这笔费用计入工程施当中

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齐红老师 解答 2025-02-12 09:28

你好,这是什么业务发生的?如果是工程项目上的,没有问题。

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快账用户7417 追问 2025-02-12 09:30

2024.1月付款的,2024年5月签订项目的,发票开具日期为2024年3月30日,领导拿来发票日期为2025年1月,发票为手工发票

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齐红老师 解答 2025-02-12 09:31

你好,根据使用部门来就可以的。你是什么业务发生的做那个科目

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可以的,可以这么做的。
2025-02-12
你好,还是把发票做到12月份合适
2025-01-06
情况一:费用归属明确 假设这两笔费用都属于 2025 年的业务支出: 支付时: 2025 年支付第二笔 200 元时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时: 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 400 贷:预付账款 200 银行存款 200 情况二:费用归属不同 若 2024 年那笔费用实际属于 2024 年业务,2025 年这笔属于 2025 年业务: 2024 年账务追溯调整(通过 “以前年度损益调整” ): 2025 年收到发票时, 借:以前年度损益调整 200 贷:预付账款(2024 年支付时挂账科目 ) 200 借:利润分配 - 未分配利润 200 贷:以前年度损益调整 200 2025 年费用处理: 支付 2025 年那笔费用时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时, 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 200 贷:预付账款 200
2025-05-20
同学你好,是可以的;
2022-02-17
你好可以的,没问题
2025-01-06
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