同学你好,是可以的;
丽丰公司2014年6月发生以下几项业务: 1.销售商品一批,总售价72000元,贷款已收讫,该批商品成本为65000元; 2.预收货款24000元已存入银行,商品将在下月交付。 3.以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 4.销售商品一批,总售价84000元,货物已发出,发票已开具,销货合同约定货款将于下月结算,该批商品成本为70000元; 5.以银行存款支付本月水电费3000元; 6.以银行存款支付本年度第二季度短期借款利息12000元; 7.当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别采用权责发生制和收付实现制计算6月份净损益。
老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?
老师,2017年的监控款33600元,2017年已付20255元,发票已开33025元,然后在2022年1月付款3000元,把剩下的发票575元开过来了,分录怎么做,借:以前年度损益调整3000. 贷:银行存款3000可以吗
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
某企业2022年12月发生以下经济业务1.从银行借入六个月期限的借款5万元已入存款户2.购入材料7800元,材料已验收入库,贷款未支付。3.生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元。4.以银行存款归还,欠a公司贷款12000。5.月末结转完工入库产品成本5万元。6.销售产品取得销售收入两万元收入银行7.收到b公司前欠货款8000元存入银行。8.用银行存款支付广告费2500。9.月末结转已售产品的生产成本3万元。10.开出转账支票,由银行代发工资11万元。根据以上资料,运用借贷记账法编制相关会计分录
请问老师,如果现金盘亏80000,无法查明原因,是计入管理费用还是营业外支出?
老师你好!异地预缴所得税和增值税需要计题吗?怎样记分录老师指导一下
老师,增值税视同销售贷方怎么做分录,不记收入吗
店铺租赁合同模板,发一下
老师周末好,您有空帮我分析一下这这两月的财报的逻辑关系顺不顺
老师,8月没有计提工资,但是9月要发放8月的工资该怎么处理呢
老师你好,我们做玉米杆加工,打碎,买的打包的牧草膜记什么科目合适呀?
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
老师,那剩下的一万多,不用在带进去吗
同学你好,那剩下的一万多,不用在带进去吗——这个付款了么?
老师,还剩下13345元-付款3000元=10345元没付款是不是把分录借:以前年度损益调整13345 贷:银行存款3000 应付账款10345
同学你好,借:以前年度损益调整13345 贷:银行存款3000 应付账款10345——是的;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;