可以的,可以这么做的。
去年的时候暂估了一笔费用,当时做账,借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ,现在这张发票回来了,目前还没有做汇算清缴,账务要怎么处理
老师:您好!公司属于分公司,2019年有一笔旅游考察费用,当时预付了旅游费用,后来没有办法拿到发票(谈好的价格为不含票费用)。会计一直将这笔费用挂在预付账款借方。现在总公司要被收购,审计要求把这笔没发票的预付账款处理了,应该如何处理呢?
老师,付款是2022年1月付款的,账上一直挂着是对方没开票,经过查询客户早在2021年就开票了,当时没做这笔账,那现在拿到2021年的这张普票,怎么账务处理
2022年有一笔费用没有付款,当时发票也开了,行政现在才拿过来申请付款,做账按1月费用来处理?
2022年12月支付一笔款, 正确做法:借:预付账款,贷:银行存款。 但是当时以为发票已经回来了, 就做成:借:车辆成本,贷:银行存款。 最终2023年2月发票才开出来拿到手,2022年审计报告已出,现在该怎么改这笔账好呢?
请问老师,如果现金盘亏80000,无法查明原因,是计入管理费用还是营业外支出?
老师你好!异地预缴所得税和增值税需要计题吗?怎样记分录老师指导一下
老师,增值税视同销售贷方怎么做分录,不记收入吗
店铺租赁合同模板,发一下
老师周末好,您有空帮我分析一下这这两月的财报的逻辑关系顺不顺
老师,8月没有计提工资,但是9月要发放8月的工资该怎么处理呢
老师你好,我们做玉米杆加工,打碎,买的打包的牧草膜记什么科目合适呀?
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
汇算清缴要调减吗
你好,对的,是的,是这么做的。
汇算清缴的时候,发票都得看日期,属于22年的就要归到22年?
不是看发票的日期,看所属期。
做账就不需要看所属期?
做账需要看所属期啊,你做今年的以前年度损益调整,这不就是根据所属期来做账的吗?因为它属于2022年的成本费用。
金额是90块,可以不用以前年度,直接当今年费用吗
可以的,可以这么做的。