借银行存款贷预收账款1500 借预收账款931.26×70% 贷、银行存款 借预收账款1500-931.26×70% 贷主营业务收入、 应交税费 借主营业务成本贷银行存款538.74。
老师我咨询一下,我们物业公司目前装了充电桩,首先充电桩中的预存款由第三方平台银行转账付给物业20000元,那我这边做的借:银行存款 20000 贷:预收款 充电桩电费20000 ,然后物业这边把钱充到充电桩中,充电需要开具发票的业主由物业这边统一开具,那我这边做账就是冲预收 借:预收500 贷:主营业务收入充电桩电费500
小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写
老师,小规模物业公司,物业公司自费在公共区域建的充电桩给业主用于电动车充电。扫码支付到第三方软件,第三方扣除服务费后直接转账到公司帐户。比如一个月充电桩到我们帐上收入是2000元,电费我们要支付500元,怎么做帐?
老师,请问一下,物业公司的电瓶车充电桩,是外包给外面的充电桩公司,之前是充电桩每个月交电费给物业公司的,最近合同改为根据充电的流水,按比例分成给物业公司,但是分成的金额,有些是四舍五入,有些又不是,所以就出现了总金额*比例的金额跟实际到账的金额有差额,一个月有几元的差额,这个差额该怎么入账?
老师,请问物业和充电桩公司合作,由充电桩公司安装电动车充电桩设备,然后根据充电的流水,按比例分成给物业公司,电费是物业公司承担,就是流水比例分成的金额是包含了电费了,物业公司收到分成金额应该开电费还是服务费发票?还是开什么收入?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
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营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
第三步不是1500-931.26x30%?,还是x70%吗
借预收账款1500-931.26×70% 贷主营业务收入、 应交税费 就是这个 扣除了支付给业主的,其他的都是你们的。