你好,其实严格来说,按照这个表的话,房租是填不了的。

老师好,年报企业所得税,a107041表,研发费用指标——归集的高新研发费用金额这一项,是不是金额等于24年所有计入研发费用科目的金额,比如包括房租摊销、仪器设备折旧这些不让加计扣除的科目
高新技术企业,房租费用计入了研发支出科目,汇算清缴 a107041表,这部分费用金额要填在研发费用指标的哪一行呢
新技术企业有研发费用,其中房租摊销计入的科目是研发支出,但是摊销的房租费用不能加计扣除,在税务系统申报的利润表里要把摊销的房租费用放在管理费用下的研发费用里吗,是不是不能剔除 因为一剔除和账面儿就不符了,只要汇算清缴的时候,不把房租费用进行加计扣除就行
火炬系统里2024年企业年报里研发费用数据和利润表里的研发费用一致。但和企业所得税汇算清缴申报表归集的研发费用数据不一致,原因是计入研发支出的房租费不能加计扣除,所以汇算清缴时把房租费剔除了,用于研发支出的电子设备折旧费也进行了剔除,现在我的问题:火炬系统里,年度高新技术企业发展情况报表里的研究开发费用额,应与哪个保持一致,今年进行高新技术企业复审,担心
北京市,火炬统计系统里的两表(高新技术企业发展情况报表和企业年报),研究开发费用额,是可以包含账目上计入研发支出的房租费的不,房租费不能加计扣除,所得税汇算清缴已经报完了给剔除了房租费,设备折旧费也剔除了。火炬系统里申报的这俩表,研究费用可以包括计入研发支出的房租费和税务上没加计扣除的设备折旧费吗,今年进行高新技术企业复审。
老师新参保职工工资是填应发工资还是最低缴费基数
请问一下。已计入成本费用的职工薪金,包括自己缴纳的吗?还包括公司给缴纳的那部分吗?是实际发到手里和自己缴纳社保部分和公司缴纳社保部分吗?
想问一下,我去年暂估的费用和成本,今年5月取得发票,直接红冲,然后按发票做账就可以了吗?因为跨年了
老师,公司改制把实收资本从10万改成2800,这个97200要做成利润吗
老师,个体户也要交印花税吗?它只有销售,采购是没有发票的,交印花税的时候,也要按采购销售不含税来交印花税吗?
资产负债表中的期末余额:其他应付款的余额为何会跑到其他应收款中?实际账务处理没有用其他应收款,这里其他应收款的期末余额表示什么?
请问老师,印花税申报应该申报a公司,但申报在了b公司,并且已经缴纳税款了,该怎么处理
老师,我们销售鲜肉可以开增值税免税的发票。增值税享受免税,需要备案吗。还是直接开具就行
新开办的公司,第一个月发放给人员的工资,是不是要计入管理费用—开办费中?
请问现在个人工资薪金是按照全年累计收入算个税,27年个人所得税汇算清缴的时候还有再交税吗
是用利润表里研究费用➖房租费得到的数额填在啊107041表吗
你好,你如果要填,填入其他费用。23行。
房租费这个可以进行加计扣除吗,我看网上说不能
是不是无论可不可以加计扣除,都可以把计入研发费用的科目金额填进去
你好,是的,实操中中很多税务局不让加计扣除。
不允许加计扣除的这部分金额还需要填在汇算清缴表格中吗
你好,你当做正常的费用填入进去是可以的。
噢噢就是不填写在有关研发费用的表单,填在期间费用明细表里吗老师
你好,是的,就是这个意思。