你好,可以进入到福利费,但是需要涉及到个税的

1、香宇食品加工厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,请根据该厂发生的业务做出正确的会计处理: (1)10月1日,公司将自产的熟食礼盒和外购的花生油作为福利发放给本公司职工。每名职工发放一个礼盒一桶花生油。单位共有职工37人,其中,管理人员10人,车间管理人员2人,生产工人20人,销售人员5人。礼盒单位成本 40元,市场售价每盒60元(不含增值税)。花生油进货时每桶单价50元,进项税额已经抵扣。请编制发放福利及分配费用的会计分录。(20分) (2)10月6日,通过银行转账发放工资15万元,同时,结转代扣款项,包括,个人所得税1.6万元,社保费2.2万元,住房公积金3.3万元。(10分) (3)10月31日,计提当月应付工资,其中,管理人员工资10万元,车间管理人员工资1.6万元,生产工人工资8万元,销售人员工资2.5万元。同时按照 工资的10%计提社保费,按15%计提住房公积金。(10分)
光华首饰商城为增值税一般纳税人,2020年11月发生以下务:(1)零售金银首饰与镀金首饰组成的套装礼盒,取得收入29万元,其中金银首饰收入20万元,镀金首饰收入9万元。(2)采取“以旧换新”方式向消费者销售金项链2000条,新项链每条零售价0.25万元旧项链每条作价0.22万元,每条项链取得差价款0.03万元。(3)为个人提供带料加工服务,个人提供原料含税金额30万元,取得个人支付的含税加工费收入4.8万元(商城无同类首饰价格)。(4)用300条银基项链抵偿债务,该批项链账面成本为39万元,之前销售此项链的价格有以下几个:69.5万元、69.0万元、69.6万元、69.2万元。(5)外购金银首饰一批,取得的普通发票上注明的价款400万元;外购镀金首饰一批,取得经税务机关认可的增值税专用发票,注明价款50万元、增值税8万元。(其他相关资料:金银首饰零售环节增值税13%,消费税税率5%。)要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数,结果保留两位小数。(1)销售成套礼盒应缴纳的消费税。(2)“以旧换新”销售金项链应缴纳的消费税。
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工茶水间使用冰箱2020年八月购买时不含税,价款为8000元,期间计提折旧1600元(9)28日,企业组织人员出差购买的住宿服务取得增值税专用发票上注明金额为2000元(10)上期期末留抵税款为五万元,请计算该企业应缴纳的增值税税款是多少?
老师你好,可以帮我解答这个大题吗 (2020年)某县城一鞭炮生产企业为增值税一般纳税人,2022年5月生产经营情况如下: (1)3日购买包装盒一批,取得增值税专用发票注明价款20万元,税款2.6万元。 2)14日购买一批已纳消费税的鞭炮半成品,取得增值税专用发票注明价款300万元,税款39万元。 3)20日领用(2)中所购半成品的40%用于继续加工鞭炮,剩余60%因管理不善受潮报废。 4)当月销售鞭炮取得含税收入452万元。 其他相关资料:鞭炮的消费税税率为15%) 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算需计算出合计数。
老师,您好!公司春节给员工发放的礼盒(300元/盒,是些吃的礼盒),已经取得增值税普通发票,员工每人一盒,经理是两盒,请问一下这个礼盒,直接拿发票计入管理费用——福利费,可以吗?还需要申报个税吗?
法人未在公司实际任职,在外地上班,但公司每个月给她三千,这有什么问题不
你好 数控机械设备有限公司想着申请高新技术企业 有什么要求
老师,有客户想开运输公司,是注册个体户好还是小规模纳税人好
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
哦,好的,那个税该怎么申报呢?如何操作啊?
这个就是申报个税的时候一起申报
平时我们是申报工资薪金那张表了,收入那里填的是员工的应发合计金额,这礼盒该填写在哪里啊?
这个就和工资薪金填写在一起就行
意思是比如A员工的工资是4000元,在收入那里填4000+300=4300,是这样理解吗?
对,没错的,就是这么理解的
好的,谢谢老师!这种礼盒公司在购买时如果没有取得发票,可以入账吗?
可以入账,只是没有发票的话不能税前扣除
哦,要想税前扣除必须发票和申报个税两者具备才行是吗?
对,没错,这两个条件都必须符合才行
但是有些节日给员工发的不是礼品,是钱啊?
是钱,就和工资薪金合并,这种情况就不需要发票
欧气,明白了!谢谢老师指导!
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!