你好,那就借错记的应付账款72452.86,贷应付账款-A公司72452.86。

您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
A公司报废车辆,把车辆卖给B公司。10月的时候收到B公司银行转载1000元。10月份入账 借:银行存款 1000 贷:固定资产清理。做这笔分类拿到的票据只有银行收款回单。 到了11月份 A公司开出普通发票给B公司,价税合计金额是1000元。 我想问的是,在A公司角度11月份开出的发票怎么进行账务处理?
我我们公司是工程咨询公司,开了四张咨询服务费,金额是27000。没有收到款,三月份注册的公司,12月份做的税务登记,二月份开的27000的票,也没有收到款,有三个员工老板用自己的钱付的工资,这些账务处理怎么处理?
老师好,比如我们给A公司加工,卖给B公司,赚差价没有材料。3月份A公司生产的产品成本10000元(也是我们的产品成本)我们送给了B公司。3月份A公司跟我们对好了账,但是B公司要得4月才对账,没有发票,这个要怎么做凭证?A送到我们这里。借,库存商品 进项税额 贷应付。我们送到B公司没有对账没有开票。怎么做帐呢
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
那A公司总金额还是没归集上啊
归集上了,借原材料/库存商品等1207574.14,贷应付账款-A公司,加上上面那个分录的72452.86,就是128万的应付A公司的账款了。
上面那个分录借方贷方都是应付啊
那个借方是就是错记进项税的分录的贷方。
都看不懂他们的记账
那就先把货币资金中的现金和银行存款给捋顺了,然后其他的科目发现一个调一个,慢慢就捋顺了。