你好,那就借错记的应付账款72452.86,贷应付账款-A公司72452.86。

A公司报废车辆,把车辆卖给B公司。10月的时候收到B公司银行转载1000元。10月份入账 借:银行存款 1000 贷:固定资产清理。做这笔分类拿到的票据只有银行收款回单。 到了11月份 A公司开出普通发票给B公司,价税合计金额是1000元。 我想问的是,在A公司角度11月份开出的发票怎么进行账务处理?
我我们公司是工程咨询公司,开了四张咨询服务费,金额是27000。没有收到款,三月份注册的公司,12月份做的税务登记,二月份开的27000的票,也没有收到款,有三个员工老板用自己的钱付的工资,这些账务处理怎么处理?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
老师好,比如我们给A公司加工,卖给B公司,赚差价没有材料。3月份A公司生产的产品成本10000元(也是我们的产品成本)我们送给了B公司。3月份A公司跟我们对好了账,但是B公司要得4月才对账,没有发票,这个要怎么做凭证?A送到我们这里。借,库存商品 进项税额 贷应付。我们送到B公司没有对账没有开票。怎么做帐呢
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
那A公司总金额还是没归集上啊
归集上了,借原材料/库存商品等1207574.14,贷应付账款-A公司,加上上面那个分录的72452.86,就是128万的应付A公司的账款了。
上面那个分录借方贷方都是应付啊
那个借方是就是错记进项税的分录的贷方。
都看不懂他们的记账
那就先把货币资金中的现金和银行存款给捋顺了,然后其他的科目发现一个调一个,慢慢就捋顺了。