在的具体的什么问题?
请郭老师回答一下关于“减免税款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“公司注销”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“其他应付款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“公司注销”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“应付职工薪酬”的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
老师,我是一家建筑劳务公司。我下设的有三个工程队。个人我按照工人名单进行了申报,来了工程款后我可以直接打款到三个队长的账户吗?由队长进行代发。
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
郭老师好 1.借老板钱经营,账务处理: 借:库存现金 贷:其他应付款-老板 2.租赁老板房屋经营,支付房租费,账务处理: 借:其他应付款-老板 贷:库存现金 请问这样账务处理对吗?不用预付账款,都用其他应付款可以吗?
第二个没有看懂这个是什么业务。
郭老师,第二个业务是租赁老板个人名下的房子经营公司,预先支付1年的房租费 我是觉得账面上已经有“其他应付款-老板”的账户了,就不用额外再设立“预付账款-老板”了,但不知道这样做对不对?
可以的,可以这么做的。
郭老师,诊所虽然是刚成立,但是是由前身医院演变而来的 请问诊所目前刚发生的费用是计入开办费还是计入管理费用?
之前有营业的话就不属于筹建期
计入管理费用~开办费?还是计入管理费用~办公费、车辆费等呢
郭老师,您的意思是只是组织形式和名称做了更改对吗?
之前有营业,如果是的话,管理费用办公费车辆费
郭老师,把医院账面的空调卖给诊所的话,由医院自己开数电发票给诊所就可以?不用管医院的经营范围里面有没有这个销售项目?
对的,是的,固定资产不需要经营范围。
郭老师好,您的意思是假如医院是一般纳税人,把车辆卖给诊所的话,可以按照3%税率开出发票,按照2%缴纳增值税,是这个意思吗?
是的对的是的对的。
郭老师,请问医院办理注销后,银行对公账户的钱怎么才能取出来?
有结算卡吗?没有结算卡去现金支票取现。
郭老师,这个二手车都是二手车市场代开的发票,他们说开出的发票都是13%的税率,咱们自己不能开二手车发票吧?
二手机动车发票上面没有税率。
嗯嗯是的郭老师 当时我没去市场开票,但当时开票的人说,二手车对外开的发票的税率都是13%,我也不是很明白 那请问我做固定资产清理的时候,增值税还是按照1%缴税还是按照13%缴税呢?
看政策 4%后期改了3% 现将增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产有关增值税问题公告如下: 增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下两种情形的,可按简易办法依4%征收率减半征收增值税,同时不得开具增值税专用发票: 一、纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,认定为一般纳税人后销售该固定资产。 二、增值税一般纳税人发生按简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 本公告自2012年2月1日起施行。此前已发生并已经征税的事项,不再调整;此前已发生未处理的,按本公告规定执行。 特此公告。 你自己看你们符合吧