您好, 是的 就是这么做
老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
我公司去年2024年12月的开票收入,到2025年1月份又把那张发票给红冲,那我现在2025年1月的账是计入了以前年度损益调整,那个企业所得税汇算清缴时,我这红冲了2024年的收入表怎么填,还有等到2025年一季度的时候企业所得税季报的报表收入怎么填
老师。我 2024年度账都做好了结转结束后,最近收到一份运费的普通发票,日期是2024.01.03 号开具的,那我现在把这份发票入账到2025 年 1月,然后下次做 2025年度 汇算清缴时调增吗
老师,我们有笔运费当时是老板个人代为支付的没有走公司账户,然后发票他今天才给我,发票上日期是 2024年的,那我现在可以直接计入销售费用,等到做2025 年汇算我调增,这样可以吗
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
年底的时候结转增值税的分录 麻烦写上具体数字
昨天开错的票,今天把它作废,是红字发票开具把
请问老师,这个科目余额表,固定资产本年累计借方减本年累计贷方。加上期初借方余额,为什么不等于期末的借方余额?
建材行业进销存管理表有模板吗
以前买课送的快账进销存系统,刚开始好像是三个月的VIP的,那现在还能用不
麻烦写一下增值税计提 结转和缴纳的分录 带一下数字
请问老师,建筑业确认收入按下列哪种方式,请举例说明?