不需要的,暂估和发票一致的,把发票放到暂估的凭证后面就可以
对方在2020年12月份给我公司开了120万元的线路维护费专票,10万元一张的,其实是2021年全年的费用,但是对方提前给我们开发票了,钱还没有付,导致现在发票跨年了,请问我是应该在2021年直接做制造费用,还是应该做以前年度损益调整,冲减未分配利润,然后汇算清缴的时候调增费用呢?如果是汇算的时候发票还没有全部入账,我是不是可以2022年汇算清缴的时候继续调增费用?
老师,2021年入账的费用,发票在2022年汇算清缴之后的6月收到,申报2021企业所得税时,做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢?分录该怎么做呢?
老师 现在遇到一个问题,2021年12月的销售费用-运输费,提前做了账,但是发票2022年2月份开具的普票。我现在做2021年度的所得税汇算清缴是否要调增出来?还是要发票付到2021年12月凭证后面?
比如费用是在2021年支付了10000元做了管理费用记账但是在2022年5月31日汇算清缴前也没拿发票来,相应的做了纳税调增了,但是呢2022年的8月份开了发票10000元发票日期是2022年8月,请问这个发票能做账吗?分录怎么写呀?
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
老师想咨询个问题,嗯,有两口子,现在这个女的在我们本地注册了一家公司,想在周边不同的地区再注册一家公司,一个人在不同的地方注册两家公司有没有风险,实在不行就让她老公注册,一人有限公司还是二人有限公司好一些。都是商贸公司。