您好,要的,按买卖合同来申报的
老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,开了1%的普票,请问小规模纳税人需要缴纳印花税吗
您好,老师,我们是黄金批发零售企业,开票给上交所。是不是这个环节不需要缴纳消费税。另外金银首饰购货加工管理证明单这个是什么
老师您好!本公司一般纳税人,开具黄金首饰零售(电子普票)发票给个人,需要缴纳印花税吗?
老师,您好!本公司一般纳税人,主营黄金珠宝首饰批发,平时按发票计缴印花税,除了销售发票,购进发票是不是也得缴纳印花税?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。