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老师好,公司业务内贸加外贸,本月将办公室租赁给别的公司,开具了一张增值税电子普通发票,申报税时附表一“开具其他发票”中有这份发票金额。公司账务需要计入销项税吗?另外印花税变为季度缴纳,这份租赁费也要算在合同金额缴纳印花税吗?

2022-10-15 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 17:30

你好 是的需要做销项 需要缴印花税,安财产租赁合同

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快账用户8665 追问 2022-10-15 18:03

好的,谢谢 另外小规模纳税人,所得税是5%,再减半征收,对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-15 18:29

你好 利润100万以内的小微是

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快账用户8665 追问 2022-10-15 19:22

是的,利润10w,是不是只用2500

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齐红老师 解答 2022-10-15 19:23

你好 对的 是这么做的

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你好 是的需要做销项 需要缴印花税,安财产租赁合同
2022-10-15
你好!你开的专票还是普票?
2023-04-14
1,增值税60000*5%%2B90000*3%=5700,附加税5700*12%=684,房产税60000*12%=7200 2,利润总额300000%2B320000%2B500000-160000-10000-20000-20%2B6000-800=935180,税935180*25%=233795
2022-05-23
这不入账的话,就不需要交印花税呀
2022-06-13
你好请把题目完整发一下
2022-05-25
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