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请问下2023年度有开了一张发票,之前的财务收入账上少记了,税多记了(但是增值税申报是正确的),现在企业所得税汇算清缴调整应该填写在哪一栏呢?

2025-02-14 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-14 14:20

收入少记在《纳税调整项目明细表》(A105000 )“收入类调整项目” 的 “其他”(第 11 行)栏次调增,账载金额填 0,税收金额填正确金额;税多记在 “扣除类调整项目” 的 “其他”(第 30 行)栏次调增,账载金额填多记金额,税收金额填 0

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快账用户4262 追问 2025-02-14 14:26

那账中有预提费用,但是5月31日前未取得发票的调增的在哪里天呢

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齐红老师 解答 2025-02-14 14:32

汇算清缴申报的时候调增

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快账用户4262 追问 2025-02-14 14:33

是在调,是问填写在哪一类呢

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齐红老师 解答 2025-02-14 14:35

填写在纳税调整项目明细表里面的调增那列

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收入少记在《纳税调整项目明细表》(A105000 )“收入类调整项目” 的 “其他”(第 11 行)栏次调增,账载金额填 0,税收金额填正确金额;税多记在 “扣除类调整项目” 的 “其他”(第 30 行)栏次调增,账载金额填多记金额,税收金额填 0
2025-02-14
你好,汇算清缴申报的收入填写多了, 是可以做更正申报减少收入,使得收入金额是正确的 
2023-12-07
您好,这个是可以的,可以
2023-12-07
你好企业所得税申报了吗?
2021-07-14
你好,纳税调整是需要在出现清缴的时候纳税调整的
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