您好,1.可以 2. 借:利润分配——未分配利润 贷:应付利润 先分后税 借:应付利润 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 3.《小企业会计准则》(财会[2011]17号),企业会计准则 给个邮箱发您,我有电子书

老师,有个问题咨询一下,我们公司执行小企业会计准则,本月收到了汇算清缴所得税退税,本月需要调整资产负债表年初数,是调整未分配利润科目和应交税费科目还是调整未分配利润和货币资金科目?
老师,单位执行小企业会计准则,现在发现上一年的成本少记了,当时做账,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,这个月调整分录为 借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品,这样做对吗?涉及到的企业所得税应该怎么处理?
企执行小企业会计准则的企业,签订了一份技术咨询合同,服务为期一年,且为跨年服务(今年10月到明年9月)有收到款项,并一次性开具了发票,服务还没有提供,请问如何确认收入,成本呢?请列出会计分录,
企执行小企业会计准则的企业,签订了一份技术咨询合同,服务为期一年,且为跨年服务(今年10月到明年9月)有收到款项,并一次性开具了发票,服务还没有提供,请问如何确认收入,成本呢?请列出会计分录,
老师你好,我们是劳务分包公司,是总包公司代发工资,我们申报个税,请问分录需要怎么做?我在网上搜到了这个,但是这个是企业会计准则的。我们公司是小企业会计准则,没有合同履约成本和合同结算这两个科目,请问需要更换成什么科目,或者怎么处理
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
好的,谢谢老师,185984100@qq.com.还有几个问题:1、给合伙人分的是企业留存的未分配利润2、合同履约过程中产生的招待费也可以再合同履约成本中归集吧
您好,好的,会计准则 已发送到邮箱。 1.还包含已决定分配的利润 2.如果招待费与合同直接相关,可以的
1、要是分留存的未分配利润,借:未分配利润 贷:银行存款 可以吗? 2、残疾人保障金计提和缴纳怎么做账冲 3、上年度计提的“应交税金-应交个人所得税”多了,本年怎么冲账,分录如何做?年度已经扎帐了,谢谢老师
您好,1.还是过一下 应付利润 3.把原分录红冲,再做正确金额 的分录,这样就好了
您好,上面问题2 借:管理费用——残疾人就业保障金 贷:其他应交款——应交残疾人就业保障金 借:其他应交款——应交残疾人就业保障金 贷:银行