损益类科目只能红冲,其他科目可以相反的方向
老师,我想问一下为什么二手车市场的金额跟实际金额不一样,那我现在变动了资产管理单,应该怎么入账?还有老师先前冲红的分录不是 借:固定资产 借方红字 借:应交税费-进项税额 借方红字 贷:应付对方 贷方红字?
老师,你好,请问之前多计提了税金及附加,本月冲红,税金及附加是借方红字,结转本年利润是应该借方蓝字,还是贷方红字呢
老师,税金及附加在借方红字,结转时税金及附加应该是贷方红字,那本年利润应该是借方红字,还是贷方蓝字呢
你好老师,初级开了销项负数发票,做账红字,那么登记T型账在借方还是贷方,负数红字的,怎么计算,在所在科目
老师 ,我们收到对方开来的红字专票怎么做账?是要分情况吗?如果未认证抵扣,蓝字未做账,红字发票也不用做账,如果前期已认证抵扣已做账就做相反负数红冲,或借方负数贷方负数贷方进项税额转出,是不是这样做呢?
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师应交税费 也可相反方向是吗 老师一笔业务 损益红冲 然后另外2个科目相反可以吗 还是都红冲好点呢
一般错账最好是红冲,
老师1月份的帐 我2月份也可以红冲是吗
都是在一个季度内,直接反结账修改凭证,不建议红冲
老师反结不了了 怎么办呢
那么只有红冲了就行
老师我直接把多的钱数红冲就行 还是直接都更正了 然后重新做下呢
直接把多的钱数红冲就行
好的老师
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