您好 因为二手车市场可以根据客户的要求多开或者少开发票 你们是按照交易价格开具的么 为啥红冲发票后二手车发票金额不一样了?
老师,公司4月份收到一份专票以认证了,当时分录是借:管理费用,进项税额,贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用,要红字冲红,我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢,详细分录怎么做的?
好的,老师是这样的我一开始做分录借:银行存款450000,贷:主营业务收入445544.55 应交税费未交增值税4455.55有一张前一个季度冲票红字冲了红字借现金100000贷主营业务收入99009.9应交税费已交税金990.1然后990.1然后我就去看了科目余额汇总表,但是在已交税金那栏挂着负数990.1怎么让他不在贷方冲平
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
老师你好!我想咨询一下!我6月份收到一张发票当月已认证抵扣!7月发现单价开的不对!8月份与对方沟通重开!我提交红字信息表给对方!对方开红字发票!需要给我一份吗?分录这样写对吗: 红冲发票 借生产成本-74076.15 贷应付账款-74076.15 借应交税费应交增值税进项税额转出6666.85 贷应交税费未交增值税6666.85 收到蓝字发票与原来发票金额不一样和收到正常发票做账可以不 让对方重新开张发票!与原来发票金额不一样 正常做账 收到发票
老师,请问我开了红字发票冲收入,假设7月份做借方应收账款100,贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票,没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录,然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方,收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
您前面第一次收到的是普通发票 还是专票?
专票,后面车管所说机动车不能跟其他资产的开在同一张发票,现在开的普通发票金额是72775 然后我在固定资产模块做了变动单,那我现在应该怎么入账呢
那您还是没有回复我 到底应该是多少金额
就是现在二手市场开具的普通发票金额72775元
就是先前冲红的那份发票的专用发票,不含税金额是42331.77 税额是5490.13 但是冲红了, 那现在车子的原值是72775 ,那我应该怎么入账
您固定资产分录是根据卡片生成凭证的么
是的,这份是变动单
同学 请问您很急么 我今天一天在医院 您一个问题都催我两次了 您固定资产分录是根据卡片生成凭证的么
是根据卡片生产凭证,有一点焦急,真的不好意思,老师
那您前面红冲那份凭证已经根据卡片生成了么
我确实在医院看病 也没骗你
老师是指我冲红的凭证,还是先去入固定资产的那份凭证呢,先去入的固定资产都是根据卡片生成的凭证,我上面发了一份变动单给你,你看一下怎么入账才正确
涉及到固定资产分录 要根据卡上生成 现在做固定资产减少 然后根据二手车市场发票再做固定资产增加
不是,是原值增加了,本来是42331.77的原值
关键是您发票要红冲啊 那您增加固定资产原值 就是72775-42331.7=30443.3
已经冲红了呀,那我现在做了一个变动单生产凭证后我该怎么入账
变动单生产凭证可以截图我看看么
这是变动单
您软件要根据这个变动单生成一份凭证 生成了么
生成了呀,那现在我是做借:固定资产72775 贷:应付账款:30443.23 贷:营业外支出42331.77?
营业外支出可以调整到借方红字么