你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)

2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,12月19日到货,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
你好,老师,汇算清缴外币汇兑手续费差额放财务费用-汇兑损失40807.39,这个数据要纳税调增吗?
老师 出口货物的自由销售证明文件给一份吧
老师好,公司为员工报销体检费用,医院只能开个人抬头的发票,可以报销吗?做福利费,是否要替员工代扣个税
收到保理公司的款20万,这种是属于什么性质的款,有没有什么税要缴
小规模纳税人开专票,是否季度没有超30万都要抵扣税
静静老师,请问一下,3月的开的普票收入,4月红冲了,销项税额是不是也要冲回
老师您好,公司有做饭的厨房和做饭阿姨,买的大米和植物油可以做办公费吗?还是做员工福利费?
老师好,5月份的职工餐费4月份付出去了应该怎么做账?
销售化妆品原料增值税税负率和所得税税负率是多少
老师 我们工地上 有工亡的员工,我们赔付家属110万,社保局赔付我们100万,其中10万的差额需要走 应付职工薪酬 福利费吗?
老师,他11月份的凭证是: 借:管理费用-租赁费 2520 贷:银行存款 2520 12月份的凭证是 借:管理费用-租赁费 2400 应交税费-应交增值税-进项 120 贷:应付账款 -物业公司 2520 我这个调整的分录应该怎么做呀?
借管理费用-租赁费-2520,贷应付账款-物业公司-2520。(摘要:更正24年12月X号凭证和11月X凭证)