同学你好 郭老师还没上线,是什么问题呢

会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
公司的土地变更费是作为长期待摊费用还是作为管理费用呢
如果作为待摊费用又按照多长时间来摊销
同学你好 两个都可如果计入长期待摊费用那就最低摊销三年
没有具体要求,是根据自己情况来入科目,不过这笔钱超过10万元的
这个十万金额不小,计入长期待摊费用就可以
一个公司的管理费用有规定的支出比例吗?比如公司年收入近500万,公司的管理费用能支出多少呢?
另外招待费按照支出的60%抵扣所得税,只要有招待费都是这么计算吗?还是不超过收入的千分之五就可以全扣。比如公司得收200万,而一年只有5000元的接待费
管理费用没有比招待费是收入的千分之五或者发生额的百分之六十孰低税前扣除
如果公司收入是400万,那么4000000*0.001=4000,而我的接待费只花3000元,也要按60%的发生额调增吗?还是可以抵扣完3000元
是收入的千分之五或者发生额的百分之六十孰低扣除 按3000*60%=1800税前扣除 调增1200
那可以按照收入的千分之五计算吗?这样就不用调增
不能,这个不可以的哦