在具体的什么问题。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
我公司现在是一般纳税人,是做农业产品的,购买个体户的原材料,免税的,但我们可以抵扣,那么采购原材料要怎么分录呢
你好,对方是自产自销的,销售的农产品是这个意思吗?如果是的话,借原材料 应交税费,应交增值税,进项 贷银行存款自己计算抵扣的。
如果你是深加工的,抵扣的是10%,上面的是9%,领用的数在加计扣除1%,借生产成本 应交税费,应交增值税,进项 贷原材料。
对方是自产自销,我们是深回工,购买原材料时 借:原材料 10000 应交税费-应交增值税 900 贷:银行存款 是多少呢?现在对方是免税的,我就支付了10000元
银行存款是1万,原材料是1万减去1万乘以9%, 进项是900
是在原材料那里减少900,是吧 借:原材料9100 应交税费-应交增值税--进项 900 贷:银行存款 10000 是这样吗?那么领用的时候呢
哦,对的,是的,借生产成本 应交税费,应交增值税进项9100乘以1% 贷原材料9100。
我是先归集到直接生产材料那里的
你好,你生产领用的书不是做到生产成本吗?
如果你不是做到生产成本,你做到哪个科目里面。
是的,做到生产成本那里的直接材料
好,那就是上面的分录。
明白了,谢谢郭老师的指导
不用客气,工作愉快。
另外问下,这个月红冲上个月的发票用打印出来入账的吧!本月的就不用,是这样吗?
你好,红冲的你最好都打印出来的,你当月的可以不用做,但是你需要打印出来留存。
哦,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。