在具体的什么问题。

收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
我现在要把会计工作移交,接手的人没做过会计,但老板坚信他能学懂,我的记账软件是自己买的,他另外买了个软件,两个软件不兼容,所以不能直移,那么要怎么样才能快速的移到另外一个软件上呢?或者要录什么数据才行呢
年初数据,你让他看去年12月末的 期初余额,看上一个月末的,然后本年损益类的科目录入借方贷方发生额就可以了
固定资产呢?录什么数据
固定资产和这个一样就可以的,固定资产和累计折旧和这个一样 如果他启用了固定资产卡片的话,录入固定资产卡片里面。
录利润表、资产负债表、现金流量表,损益类结账后都平了呢
平了是什么意思?本来他们就应该是平的呀
平了损益类就没有数据要录入了吧
他不录入损益借方发生额,贷方发生额的话,会造成一个利润表本年没有数据,比如他从七月份开始接手的话,第一个月出来的利润表他本月和本年累计都是七月份的。
我还是不太明白,具体录入什么数据
年初数据录入去年12月末的,这个知道吧,损益类的没有余额,不用录入 期末余额,录入六月末的余额 一到六月份的损益类,本年累计借贷方录入最后没有余额,他没有余额,月末都结转了,借贷方都是一样的,余额就是零。
我试试不懂再问你
可以的,可以试一下了。
我现在试了进入期初设置,年初余额那里录不进数据的
你好,你把期初余额都删除,再重新录入试一下。
也是动不动了
你开始做账务处理了吗?那不应该的。
设置,然后找科目先维护好科目的信息,增加二级科目三级科目的 然后在设置里面找财务初始余额
我试做也便教他,年初余额录入不了
让他找售后吧,这些不用交接。