在具体的什么问题。
现在的工程行业的外经证的取得方法是怎样的?
老师,小规模这种做账可以吗?还是说在主营业务收入下面,增加一个“应交税费-应交增值税”?
老师新的所得税里面应付职工薪酬,福利费我原来都是直接做到管理费的怎么一笔科目给调到应付职工薪酬
老师您好,咨询个问题,甲乙双方签订工程施工合同,乙公司承建甲公司办公楼及员工宿舍楼,由国网电力公司将用电发票开给甲公司,甲公司再按合同价给乙公司开具用电发票。甲公司收到国网公司开的电费发票时,按照业务部门提供的用电量统计表计入工程项目和成本费用,而乙公司负责的办公楼和宿舍楼用电量在一起了,所以甲公司核算时计入在建工程-待摊支出,请问这种做法有问题吗?另外国网开的是专票,建设宿舍楼用电正常不能做进项抵扣,这种情况进项税转出应该如何计算呢?
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
老师,请问小规模纳税人开专票是按1%还是3%开的,开专票无论多少金额都得交增值税吗
厂房整体抵押给担保公司3000万,自己公司向银行贷款1500万,担保公司担保,还有1500万替其他3个公司担保1500万,也是担保公司担保,这个可以吗?是不是不用做二押三押,整体抵押也是可以的
@董老师 您在线吗?有问题想联系您。
所得税季度申报,工资薪金以及实际发放的工资,数据是填1-9月还是7-9月?
老师,可以告诉我怎么注销吗?我要知道的是步骤?
我现在要把会计工作移交,接手的人没做过会计,但老板坚信他能学懂,我的记账软件是自己买的,他另外买了个软件,两个软件不兼容,所以不能直移,那么要怎么样才能快速的移到另外一个软件上呢?或者要录什么数据才行呢
年初数据,你让他看去年12月末的 期初余额,看上一个月末的,然后本年损益类的科目录入借方贷方发生额就可以了
固定资产呢?录什么数据
固定资产和这个一样就可以的,固定资产和累计折旧和这个一样 如果他启用了固定资产卡片的话,录入固定资产卡片里面。
录利润表、资产负债表、现金流量表,损益类结账后都平了呢
平了是什么意思?本来他们就应该是平的呀
平了损益类就没有数据要录入了吧
他不录入损益借方发生额,贷方发生额的话,会造成一个利润表本年没有数据,比如他从七月份开始接手的话,第一个月出来的利润表他本月和本年累计都是七月份的。
我还是不太明白,具体录入什么数据
年初数据录入去年12月末的,这个知道吧,损益类的没有余额,不用录入 期末余额,录入六月末的余额 一到六月份的损益类,本年累计借贷方录入最后没有余额,他没有余额,月末都结转了,借贷方都是一样的,余额就是零。
我试试不懂再问你
可以的,可以试一下了。
我现在试了进入期初设置,年初余额那里录不进数据的
你好,你把期初余额都删除,再重新录入试一下。
也是动不动了
你开始做账务处理了吗?那不应该的。
设置,然后找科目先维护好科目的信息,增加二级科目三级科目的 然后在设置里面找财务初始余额
我试做也便教他,年初余额录入不了
让他找售后吧,这些不用交接。