您好,这个的话,是不是给你们核定税源了啊,这个

最近补了房产税,从租的计税方式从今年1月一直补到11月。还补了土地使用税,房子不在我们公司名下,现在我是不是要按税务局核定的租金去改增值税申报表,企业所得税申报表?收入是不是按照税务局核定的租金填?
我们单位的土地是租赁政府的,按年交租金这样子,然后在土地上建设了厂房和办公建筑物用于经营生产,属于制造业,没交过房产税,老板认为我没有房产证为啥要交房产税,现在是我们厂房有一部分被租出去了,对方单位要求开租赁费发票,一旦开了租赁发票,税务就应该可以稽查出来,我们需要补缴房产税,我想有啥政策文件能说服老板把这个房产税给交了
老师,我们买的20年土地使用权,然后做了厂房,目前一直都申报城镇土地使用税,现在厂房验收了,说要缴纳房产税了,缴纳房产税的话,我们土地使用税是不是不用缴纳?这个税种是要去税务局核定还是我们直接报税期的时候自己采集
企业每年开房租发票出去,现在税务局让补房产税,是按照租金的百分之12补吗?但是我们是二房东,房东祝给本公司,本公司租给其他公司,这种情况是不是不需要给房产税呢?(土地使用税吗),如果原房东没有交过房产税和土地使用税,我强行让我们按照他转租给我们的租金帮他交吗
老师,麻烦问一下,我们有一个国有所属的高速公路服务区,外租产生租赁费每年30万元,现在我们自查2023年、2024年房产税、城镇土地使用税没有缴纳,现在去税务局缴纳,产生滞纳金,因滞纳金金额较大,我想问可以把23年申报为0,在24年一次性申报23年+24年的两年租赁收入60万的房产税和城镇土地使用税吗?
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是打包幼儿园厨房用品1套,做一个卡片?
老师,我们公司有个猪肉供应商,他们为了给有的客户开具专票,所以放弃了免税权。那我们公司是一般纳税人,他们又给我们开的是9%的普票,那我们是不是又不能抵扣进项,而且我们开具给客户(大学食堂)的销项发票也不能按照免税的开具?我们是购进又销售出去
老师,工资个税是是系统自动算的还是财务自己计算的呢。(董孝彬老师)
各位老师大家好,合作社的账务处理上,1、结转本年盈余,2、提取盈余公积,3、提取盈余返还。4、结转盈余分配,这些账务处理老师能详解一下吗,谢谢,包括分录的编写
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
没有核定税源,之前汇算清缴已经申报好多年了,现在要求我们补交22、23年房产税和城镇土地使用税
您好,那这样的话,等于说,还是有依据了,需要补的这个
因为我们没有核定这个税源,让我们从我们另外一个公司补缴
但是都是集团单位,这个是
这个补缴以后,我们账务也要做相应的处理吧,固定资产是不是要做转出,不然后期税务还会检测到汇算清缴有房屋,没有申报房产税
对,是转这个意思的,1没错
具体转的分录应该怎么做呢
您好,之前借方固定资产你贷方是是什么科目呢
不知道是直接支付的,还是在建工程转入的,很久以前的了,启用账套只录入了期初余额
那就直接 借 营业外支出 贷 固定资产
不用从固清转出吗,还有累计折旧
直接净值转,净值的金额
老师,可以发下完整的账务处理吗
借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 借 营业外支出 贷 固定资产清理
还有一个问题,我们补交房产税还要同时补交城镇土地使用税,城镇土地使用税的面积怎么算呢
这个面积是税务核定的,要么是按照土地证,只有这两种
实际厂房是租赁的,可有什么方法确定面积
那就是税务核定了,这个