同学,你好 下月工厂会返给你们是什么意思??是你之前付的2000元,退给你??相当于没有付钱??
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师您好,超市专柜,比如销售额2000元,成本1200元。扣点6%,开票额1880元,然后扣费用200元,回款1680元,分录怎么写? 借:应收账款 1880 贷:主营业务收入1880 对吗?扣点怎么体现 借:主营业务成本 1200 贷:库存商品 1200 回款 借:银行存款1680 财务费用200 贷:应收账款 1860
老师好,我想问一下,银行扣公积金可否:借-主营业务成本 2000元,借:管理费用2000元 借:其他应付款4000元 贷:银行存款8000元;发放工资扣回个人部分公积金:借:其他应付款 4000元,贷:应付职工薪酬4000元。可以吗。没预提当月交当月扣情况
老师,你好!有个问题,就是有个公司购买我们产品,货价和运费一起转给我们,我们公司可不可以这样做账!比如说货的价格购进是20元,运费是10元,我们卖出去,价格是45元,我们可不可以这样做账:借:银行存款 45 贷:主营业务45元 结转成本:借:主营业务成本30元 贷:库存商品30元
老师,请问一下,我们有客户结算模式是代销(配送由我们自己配送),那我做帐是:给顾客发货时-借:发出商品(成本价),贷:库存商品(成本价);等到帐期结算清单出来后,借:应收帐款 ,贷:主营业务收入 (售价-返利) 贷:应交税费-销;借:主营业务成本 贷:发出商品?
合作社23年24年有些成本费用发票没要上,现在对方开过来了,还能用吗
老师,关联单位之间的进项票不能加计抵减,如果取得一张关联进项票20万,那附表四调减的话填写20万还是20万*0.05=10000
帮我看看 B选项,错在哪里
老师 我是代账会计 然后想在公司走工资可以吗? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一个月工资2900 这种情况下 我的工资可以申报工资薪金税前扣除吗? 可以不交社保吗?
老师好 我想请问(财务会计部分): 资金预测法的三种方法,销售百分比法是预测delta数也就是预测期的资金增加金额(变动额的概念),而剩余两个方法:因素分析法和资金习性预测法,这两个是算预测期一整年的资金总需求,是这样吗?因为感觉听着听着有点迷糊了,麻烦老师指点一下,谢谢。
老师,公司A按合同价88%反包给公司B,另外收取12%管理费,合规吗?
老师你好,A公司100%控股B公司,现想把公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
一家建筑公司,实收资本500万,股东前期把实收资本转入公司,因为公司需要资金他又取出。现在已经办理减资减到50万。营业执照已经变更,请问现在税务登记变更能直接调整实收资本吗?之前取出挂的往来,这部分账务怎么做
家权老师请回复:25号和您聊过关于小规模纳税人空调维修开票的问题,我再跟您确认一下:我要维修或者安装金额是10000,那么所需要的配件或者设备是1000需要开进项票,就是借记库存商品1000 贷记银行存款1000,那我开的票上是安装费或者维修费10000,借记应收账款10000, 贷记收入和应交税费 ,同时结转成本1000,涉及的人工我记到管理费用工资里面,这个完整的过程应该是这个样子的,对吧!
2024年股东从公司借款,2025年股东又归还了借款,现在税务要我提供2024年其他应收款明细账,这种情况需要补缴个税吗?
下个月工厂返回2000元的货给我们
工厂返的2000元货,我们不用付钱
同学,你好 0元出售给超市,是视同销售 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销
2000元等于我们帮工厂代垫费用
同学,你好 收到工厂的货,因为没有付钱 借:库存商品 贷:营业外收入