老板转给会计借其他应收款会计贷其他应付款。老板 支付工资,缴纳社保公积金, 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款会计, 其他应收款个人负担的社保公积金 借,应付职工薪酬社保公积金 其他应收款个人负担的社保公积金 贷,其他应收款会计 申报的时候还是正常填写工资,填写应发工资 专项扣除里面填写个人负担的社保公积金。
请问老师: ①我们公司走公户发工资的员工必须给交社保吗?现在是有的人交了有的人没交,没给交社保的人可以走公户发工资入账吗? ②公户发工资金额必须跟社保和个税申报的金额一致吗?现在是社保和个税申报的工资金额低,实际工资金额高。 ③我们是分公司,总公司在南京,有的员工社保是在总公司交的,工资在我们这发,请问这样也可以正常走公户发工资吗?
老师 我们公司发工资都是老板的卡转账 现在我们老板不想从他个人卡上发工资了 也不想走对公户 因为有的员工没有上社保 这种情况该怎么处理呢?
老师,你好,我们公司对公账户和老板的私人账户都被冻结了,现在年底要发工资,金额有20几万,老板说通过朋友转款给出纳,由出纳的私人账户支付,我想问下有没得风险
#提问#老师,我们公司现在没有什么业务了,公司公户也被冻结了,现在发员工工资,缴纳社保,公积金,都是由老板转给会计,会计私人卡直接发放给员工,这样怎么做账和报税?
#提问#老师,我们公司现在没有什么业务了,公司公户也被冻结了,现在发员工工资,缴纳社保,公积金,都是由老板转给会计,会计私人卡直接发放给员工,这样怎么做账和报税?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
公户被冻结了,这样做有风险吗
没有 实际业务就可以
老师,我们工资,社保,是2-3个月缴纳一次,那是缴纳的那个月做?还是每个月分摊做呀
按月计提 什么时间支付,再做支付的账务处理。
那能不能等到老板什么时候发工资了,比如3个月发一次工资,缴纳社保,公积金,我等发放的时候,在计提和缴纳,可以吗
不可以 没有根据权责发生制来做
老师,老板转钱给我,那也没有对公回单,那后面直接附上老板转钱给我的回单吗?
你好可以的,可以的
那工资,社保,公积金,是从我卡里付款的,那后面都用我卡里的转账截图吗?这样可以吗
可以的,可以这么做的。
这样会有风险吗?
你好,这样不会有风险的