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24年12月份 账务虚暂估30万 账务处理如下: 借:主营业务成本 30 贷:应付账款-暂估 30 25年1月支付给A公司服务费10万,B公司5万,C公司15万 账务处理如下: 借:主营业务成本 30 贷:应付账款-A公司 10 -B公司 5 -C公司 15 借:应付账款-A公司 10 -B公司 5 -C公司 15 贷:银行存款 我需要把24年暂估冲销掉 怎么处理呢

2025-02-17 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-17 16:41

借以前年度损益-30 贷应付账款-暂估-30

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快账用户9317 追问 2025-02-17 16:42

我们是小会计准则

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齐红老师 解答 2025-02-17 16:43

借利润分配未分配利润

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借以前年度损益-30 贷应付账款-暂估-30
2025-02-17
同学,你好 不对呀,其他应付款-C公司 仍挂着
2024-11-25
同学你好 这样做可以的
2022-12-30
你好,你现在是什么问题
2021-11-05
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
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