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建筑公司,2019年6月份暂估了40万,之前做暂估:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款,9月份暂估了10万,12月份暂估了35万,2020年1月份收到发票30万,剩下发票没到,怎么做账,能帮忙写下分录吗?

2020-02-18 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-18 21:35

6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整

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6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
你直接把发票附在暂估的分录后面就可以了,其他的发票在汇算清缴之前来了就行
2020-02-21
借应付账款贷利润分配10万, 借利润分配10万,贷应付账款10万,如果你暂估的5万发票还没到
2021-04-04
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
2024-01-09
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
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