你好,不可以的,不能这样子做。
老师,我们申报所得税,假如23年第一季度是盈利的,可以弥补以前年度亏损吗,可以弥补几年
老师23年已季度公司盈利8万,做完22年汇算清缴后公司22年亏损1万,21年亏损18万。请问在做23年一季度能弥补到21年的亏损吗,一季度可以不交企业所得税款吗
老师,23 利润总额是盈利的,纳税调整后,23 的应纳税所得额是亏损的,如果 24 年的盈利可以弥补 23 年的亏损额么?
请问老师,我公司23年度亏损200多万,24年第二季度盈利50几万(第一季度和第三季度都亏损),第二季度就弥补以前年度亏损50几万,24年第四季度盈利的话就只能弥补以前年度亏损150几万对吗?
请问老师,我23年亏损了200多万,24年第二季度盈利52万,当时就弥补以前年度亏损就弥补了52万,24年第一季度和第三季度都亏损,那我24年第四季度盈利1000万的话,可以弥补多少以前年度亏损?150多万还是200多万?
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
你好 请问小规模的个体户经营所得这个税是怎么交的呢?我这个成本填不上去是不是供应商没有开发票给我们这边识别不出来的原因呢 可以叫供应商补开的吗 如果6月份没开的话到时要怎么结算呢
买了中级财务管理的课程,课程在哪里?
请问通过签合同预付款的形式购买的设备,就是通过合同当时预付款的形式购买的设备,现在嗯,购买部门来报销他的这个货款,那这个报销手续怎么办理啊?
申报表主表中本期应补税额是正确的,但期初末缴税额有未缴金额,实际上没有欠税。我查了一下以往的申报表,产生的原因是多年申报时未填写本期缴纳上期应纳税额累计的结果,请问现要怎么调整?
老师你好,小规模纳税人季度销售额超过30万,应该按照全额缴纳增值税和附加税,计提附加税应该在哪一个月计提,比如是二季度,应该在每个月计提,还是在6月份计提呢。
你好老师,我合作收到一张劳务费发票,是个人开的,备注上面写着,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,改发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,这个我合作社怎么申报?
去年开出去的房租租赁发票,税点9个点开成了5个点,今年红冲了5个点重开9个点。该怎么做分录
小规模纳税的超市收到一个消防系统维修的劳务发票可以作为管理费用入帐吗
只能用24年的亏损吗?
你好,这个看系统是如何设定的,一般前面两个季度他没有弥补到第三季度的时候是可以的。
如果你们那边可以弥补的话,你就按照你们那边的系统申报就可以了。
嗯嗯没有做汇算清缴之前,确实是弥补不了亏损,我的意思是我做了汇算清缴后,可以用23年的亏损弥补吗?
你好,可以的。系统自动会有
可以弥补前几年的亏损呢?是4年吗?
你好,是可以弥补5年的了。