同学,你好 变更前的
老师,我们23年股权转让了,在工商年报时股东及出资信息那里是填写变更后的还是变更前的呢
老师,我在做23年企业所得税汇算清缴,其中2股东这路哎,我们2年12月变更的股东,到24年2月份才拿到新营业执照,营业执照上的日期也是24年2月的,那汇算清缴股东这块,我是写变更前还是变更后信息呢
老师,请问下,我24.3月公司股东变更了的,但我企业所得税汇算时填23年股东信息时,是按变更前的填还是变更后的填呢?工商年报时股东信息是按变更前还是变更后填呢?谢谢
今年做23年的汇算清缴,公司在24年1月做了股权变更,那么基本信息的主要股东及分红情况写的是原来23年的吗
我们企业25年1月份办理了股权变更及法人等的变更,那我现在做24年的汇算清缴,股东分红情况表是填写未变更前的股东信息还是变更后的股东信息呢?
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师,汇算清缴时,A105050表第一行,账载金额,实际发生额,税收金额,要怎么填写呢,我们应付职工薪酬下,本年发生额借方154225.56元,贷方255583.47元,老板拖欠工资,工资还没有发齐,但是申报了工资,
同学,你好 你汇算清缴之前能下发吗??
应该不能,我现在都在做汇算清缴了,因为我们想申报一般纳税人,想着做完汇缴了再申请
同学,你好 账载金额,就是账上金额 实际发生额,就是实际给员工的金额
税收金额是填哪个呢?
同学,你好 允许扣除的金额,一般和实际发生额一致
好的,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!