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你好 老师 我在2025.1月收到一张发票,在2月申报1月份增值税时,抵扣了,现在对方通知我作废了,我这边怎么处理!我还没有在电子税务局确认对方的红字发票

2025-02-18 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-18 15:41

需要进项转出,借应付账款、 贷、库存商品等 应交税费,应交增值税进项转出

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快账用户5371 追问 2025-02-18 15:42

等3月份做2月份账务时,做进项税转出,在电子税务里怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:43

附表二,20行里面填写就可以。

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快账用户5371 追问 2025-02-18 15:44

意思在3月份申报2月份增值税时,在做进项税转出,对吗?

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:44

对的是的,是这么做的。

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快账用户5371 追问 2025-02-18 15:46

现在接到对方的通知,需要我在电子税务局里做红字发票确认,你看现在可以确认不?

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:47

对方已经开了负数发票了,不需要你确认了。

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快账用户5371 追问 2025-02-18 15:57

已经确认 等下个月做进项转出

已经确认 等下个月做进项转出
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齐红老师 解答 2025-02-18 15:58

你看一下负数发票是2月份开出来的吗?是的话可以。

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快账用户5371 追问 2025-02-18 15:59

是对方才通知我的 上午通知我就对了 等我做完申报 她才通知我

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齐红老师 解答 2025-02-18 16:01

这个月开出来的,只能在下一个月申报。

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齐红老师 解答 2025-02-18 16:01

即使上午通知你,你下午做也不需要进项转出。这个月申报的是1月份的不是。

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快账用户5371 追问 2025-02-18 16:02

好的 很少遇到这种情况 所以问一下 稳定点,被税务局发现就不安逸

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齐红老师 解答 2025-02-18 16:03

这个月开出来的,只能下一个月申报。

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需要进项转出,借应付账款、 贷、库存商品等 应交税费,应交增值税进项转出
2025-02-18
去发票真伪里面查一下的。
2022-09-23
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
您好同学,那么你就把二月份的那个蓝色发票做进项税额转出,然后填在表2里面。
2022-03-17
您好,贷银行存款,贷以前年度损益调整(红字)应交税费应交增值税(红字)
2021-01-17
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