你好,是的,最好是分开。

老师公司租用写字楼交多少税,租个人的需要多少的税
招聘网站给我们开具专票,开票名称为*信息系统服务*网络招聘费,可以吗?
财税2016年8号文件高校食堂免征增值税
简易计税的专用发票 不抵抗进项税额 印花税按含税还是不含税
老师您好,客户客供一部分配件,我们组装成成品,这个时候报关是按整机报还是只报我们实际生产的部分呢?
老师您好,客户客供一部分配件,我们组装成成品,这个时候报关是按整机报还是只报我们实际生产的部分呢?
老师,哪些费用要经过应付职工薪酬过度
请问老师,工会经费,是工资总额的2%交税,好高啊?怎么样才能少点?
老师:请问实务中客户付款单上备注没有写货款写了转款可否按货款入账呢?
老师,请问个体账上的钱如果不转给你法人,转给法人的家人或者朋友可以不
那对单位有要求吗?是不是只要报关单上有的单位,我们选其中之一就好。谢谢!
你好,是的,你选择一个就行
老师,我们公司是商贸公司,然后有时候会涉及委外派单,那请问我们出口对应的厂商是胚布厂商还是委外厂商,如何确定相对应的厂商帮忙开相对应的税票,确保一对一一致。符合规范的做法是?谢谢!
你只需要看你是跟谁签订的合同,就是出口对应的厂商
跟胚布有签合同,跟委外也有签合同。这个我要如何区分,刚刚草狗就针对这个问题,说如果是这样我们应该要求谁?是否两家都要要求这样处理?请问正确的做法应该是怎样的?谢谢!
你好,这2个都是需要的。他们都帮你加工了。
所以如果退税或者不退税,其实都要将这部分分内外销是吗?委外部分不可以视同内销处理是吗?谢谢老师
你好,委外加工,对于你们来说是进项。 不是销售了
我明白,我意思是委外那部分的税额,我也要按出口的来处理,不能抵扣还是可以抵扣增值税?我的理解是,如果视同外销,这部分要么退税,要么不申请退税计入成本处理。如果视同内销就可以抵扣增值税处理,不知道这样我理解是否正确。谢谢!
你好,是的,你的理解没问题是对的。
规范的情况下,那像我们这种情况,请问是视同外销还是内销列?谢谢!
你这个本身有一部分内销,有一部分外销啊。
这个既有内销又有外销。而不是全部视同内销,也不是全部视同外销。
哦,所以就是根据实际用途来确定是内销还是外销。如果是内销就直接抵扣,如果用于出口就要单独开票了。是吗?谢谢老师
你好,对的,就是这样子的。