你好,是的,最好是分开。
老师,请教一下,就是我们的出外贸型出口,有报关单和进项票,报关单有三个商品明细,开的进项票只对应报关单的一个商品,我申报的时候也是只申报了进项票里的商品,我现在要做账,不知道怎么写分录 现在我手上的票据的金额 进项金额:6132.74,税额:797.26 报关单对应的商品是:6921.71金额 我申报的时候:销售收入:6921.71/1.13=6125.41 税额是:796.30 采集的时候我都是选择退税,不知道我这样的操作对不对 这样的分录要怎么写呀
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师我想问下卖货给某某客户,首先签合同包括需要的商品名称明细,然后客户下单会把需要的商品发过来,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后销售根据客户发过来的商品下单,主要是开票明细,合同外的商品不能开要改成合同内的商品,把几张单子从软件里面导出来,有时候多得话会有上千个商品,一个一个核对跟之前合同里面的商品,老师有没有什么简便的方法,好的流程啊,请详细解答下,有经验的老师来解答下,谢谢!
老师我想问下卖货给某某客户,首先签合同包括需要的商品名称明细,然后客户下单会把需要的商品发过来,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后销售根据客户发过来的商品下单,主要是开票明细,合同外的商品不能开要改成合同内的商品,把几张单子从软件里面导出来,有时候多得话会有上千个商品,一个一个核对跟之前合同里面的商品,老师有没有什么简便的方法,好的流程啊,请详细解答下,有经验的老师来解答下,谢谢!
老师,下午好!请教您一下,关于出口相对应的厂商开票问题,从厂商那里拿货,既有内销又有外销,那我们开票是不是要要求厂商分开开票比较好?怎样才是正确的操作流程?谢谢!
实务里哪些是必须要写的二级明细?应付职工薪酬后面的二级明细是必须的吗?
请问老师,固定资产卖赔了,购入10万,折旧5万,账面5万,卖了1万,全流程账务处理如何做
老老师一般纳税人加税点,比如不含税售价1000加15个点的税,那卖家要订到到多少钱才不会亏
算数平均法,加权平均法,移动平均法,修正平均法, 指数平滑法,几何平均? 这几个什么平均,给整懵了,老师详细解析一下
老师好,请问残保金的工资和人数,与按照汇算清缴的数一致对吗?
商贸会计,只有十来个销售,怎样给销售们算每个销售的销售利润,因为销售按提成
老板请客人吃了烧烤没发票,没收据二百多,只有付款截图能税前扣除吗?
请老师帮我对该题问题做出详细文字回答,谢谢
请问老师,两个自然人各投资50万共100万设立有限公司,公司亏损20万,其中一人要退出,可否通过减资的方式退股?如果可以,是否把注册资本减为50万?那退给退股的那个人多少钱?50万还是40万?凭证如何做?谢谢老师
请问企业,二手车转让给个人名下,这里,是否开票给自然人,需要勾起来吗?
那对单位有要求吗?是不是只要报关单上有的单位,我们选其中之一就好。谢谢!
你好,是的,你选择一个就行
老师,我们公司是商贸公司,然后有时候会涉及委外派单,那请问我们出口对应的厂商是胚布厂商还是委外厂商,如何确定相对应的厂商帮忙开相对应的税票,确保一对一一致。符合规范的做法是?谢谢!
你只需要看你是跟谁签订的合同,就是出口对应的厂商
跟胚布有签合同,跟委外也有签合同。这个我要如何区分,刚刚草狗就针对这个问题,说如果是这样我们应该要求谁?是否两家都要要求这样处理?请问正确的做法应该是怎样的?谢谢!
你好,这2个都是需要的。他们都帮你加工了。
所以如果退税或者不退税,其实都要将这部分分内外销是吗?委外部分不可以视同内销处理是吗?谢谢老师
你好,委外加工,对于你们来说是进项。 不是销售了
我明白,我意思是委外那部分的税额,我也要按出口的来处理,不能抵扣还是可以抵扣增值税?我的理解是,如果视同外销,这部分要么退税,要么不申请退税计入成本处理。如果视同内销就可以抵扣增值税处理,不知道这样我理解是否正确。谢谢!
你好,是的,你的理解没问题是对的。
规范的情况下,那像我们这种情况,请问是视同外销还是内销列?谢谢!
你这个本身有一部分内销,有一部分外销啊。
这个既有内销又有外销。而不是全部视同内销,也不是全部视同外销。
哦,所以就是根据实际用途来确定是内销还是外销。如果是内销就直接抵扣,如果用于出口就要单独开票了。是吗?谢谢老师
你好,对的,就是这样子的。